1號,他有沒有虛開的發票?
請問,商貿有限公司,加工的商品,出售出去,是每次出售有了收入接著結轉本銷售單的成本,還是月底再結轉成本。結轉成本看余額表里庫存商品的數量和單價來結轉成嗎?
老師好,上月公司產品發票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發票實際數量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數一樣)。期末發現庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數?
老師,銷售庫存商品,如何計算商品單價結轉成本呢?因為公司之前有商品還在倉庫里,不知道這批商品的成本,只知道數量,現在要如何計算商品單價呢?上一個月的成本都知道!
老師一家商貿公司,購買的庫存商品,和銷售出去的商品數量完全匹配不上,銷售的一些商品數量,甚至庫存都沒有。 這種如何結轉成本?
老師,某一種商品進價會有不同,然后根據進項來入庫存對吧,開票時根據開票數量和加權平均單價來結轉銷售成本的,貸方庫存商品對吧,那這樣假設一段時間以后東西都買完了,那根據進項入賬的庫存商品跟結轉的庫存商品之間不會有一個差額嗎?
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
19.盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價9000元,已計提折舊4800元,經批準轉銷
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業2024年購進一批原材料,開了10萬的普票,購進的原材料已全部消耗并結轉成本,2025年又將2024年的普票沖銷開成10萬的專票,怎么進行以前年度損益調整嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發生以下業務(計算結果保留整數):(1)銷售乘用車15輛,適用消費稅稅率99,不含稅出廠價每輛150000元,另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。(2)用自產的20輛乘用車(適用消費稅稅率5%)對外投資,已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元,不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
例4.3上海裝進出口公司從美國迷口貨物一批,貨物離岸價格成交,成交價折合人民幣為1410萬元(包括單獨計價并經海關事查屬實的向培外買購代理人支付的購貨傭金10萬元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費50萬元和向方支付的傭金15萬元),另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設該貨物適用關稅稅率為20%、增值稅率13%、消費稅率10%。例4.3中,計算出的關稅完稅價格為元,組成計稅價格為_元。該貨物運抵企業后的入賬成本為__元。
開進來的這些都是你實際購入的嗎?
這種情況感覺有
但是我沒問,是不是有風險
稅務3月份剛開立的
有風險。主要是你沒法判斷他給你開進來的是不是你只真實購買的。萬一是對方虛開發票呢?
目前就是申報這個季度的稅,也是幫別人忙。 現在結轉成本按照收入的多少比例結轉合適?
你好,可以按照80%或者90%
好的,開的銷售,錢沒進來,進項款也沒付出去,目前才接觸,看不出來,是都虛開。如果長期的,是不是很危險這家公司
發貨單運輸單這些有嗎?
都沒有給到我
我就是相當于幫朋友代理一下賬,是朋友自己接的公司
目前就是申報一下3月份的
那你長期給他做嗎?偶爾的做一兩個月,這個沒有關系,如果是長期做的話,需要有這些原始憑證
好的,謝謝老師
工作愉快。工作愉快