還是月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本看余額表里庫存商品的數(shù)量和單價來結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,商品出庫,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在的問題是對外的出庫單上面 是銷售單價,結(jié)轉(zhuǎn)成本的采購成本價,那請問結(jié)轉(zhuǎn)成本時,記賬憑證和出庫單金額不一致呀?怎么辦? 需要月底出個內(nèi)部的采購成本單價的出庫匯總單?
請問企業(yè)商品銷售出庫,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,財務(wù)是根據(jù)倉庫提供的出庫單結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,是所有出庫的貨物都結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是只結(jié)轉(zhuǎn)開了銷項發(fā)票的貨物的成本。
請問,商貿(mào)有限公司,加工的商品,出售出去,是每次出售有了收入接著結(jié)轉(zhuǎn)本銷售單的成本,還是月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本看余額表里庫存商品的數(shù)量和單價來結(jié)轉(zhuǎn)成嗎?
成本和售價出庫單金額顯示問題,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,比如商貿(mào)企業(yè),erp系統(tǒng)出庫單上金額是銷售價嗎?還是成本價,一般實務(wù)中,怎么操作的,結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊,商貿(mào)企業(yè),
結(jié)轉(zhuǎn) 生產(chǎn)成本時 庫存商品有7個,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時只結(jié)了1個,或者結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時是30個 ,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時結(jié)轉(zhuǎn)了70個,能不能返回當(dāng)月去修正,會影響報表嗎 結(jié)轉(zhuǎn)的銷售商品就是實際銷售出去的。
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
取得收入的時候,接著結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是月底再結(jié)轉(zhuǎn)?
取得收入的時候,還是月底再結(jié)轉(zhuǎn)
如果暫估沒有來發(fā)票,就得把暫估貨款紅沖嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本不需要紅沖嗎?
暫估發(fā)票沒來就不用管他的