您好 如果購買方需要開具發(fā)票的話 那就給對方開具發(fā)票 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
#提問#老師,我們15年買了一輛車,到但是當時好像沒開發(fā)票,所以公司賬上沒有這輛車,本月我們把這輛車賣了45000,賣個個人,二手車市場代開了發(fā)票,我該怎么進項賬務處理
老師,2019年底買了一輛車,掛公司名下,現(xiàn)在想賣出去,該怎么處理呢
我們是物流公司,現(xiàn)在賣出車輛給另外一個物流公司,開的二手車發(fā)票購買方拿了,我們賣方?jīng)]有發(fā)票,那我司怎么入賬呢?
老師,你好,有這么一個問題,我們公司年前買了一輛車,進項稅額已抵扣,現(xiàn)在我們老板想要把這輛車賣給其他人,麻煩問下這個怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下,我們公司的車輛,購買了商業(yè)險,車輛現(xiàn)在賣了,需要退報銷,對方開的發(fā)票是專用發(fā)票,我們也抵扣了,我們這邊需要怎么處理呢?包括發(fā)票和賬務
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師,我給他開發(fā)票,開多少點的票,我們一起般開的都是13%,和6%的服務費,賣車應該開啥 票
我們主營不是賣車
請問車輛是什么時候購買的
2022年5月買的
那現(xiàn)在出售應該按照13%的稅率哈