你好,你做無票收入就可以的,用銀行回單來做。
老師,我們是賣車公司,從供應商那邊分別付款買車的業務處理怎么做,需要體現保險嗎?我們掛靠在一家物流公司賣車,對方把發票開給三方了,我這邊內賬怎么做
老師,請問我們物流公司現在出售了一輛運輸車,對方先打款給我們,發票還沒開,那我們現在會計分錄怎么做呢?
老師您好:2019年2月份在別的公司買二手車一輛,對方在二手車交易市場開具的二手車銷售發票,我們公司現在準備賣了這輛車,我們怎么開具發票?
我們是物流公司,現在賣出車輛給另外一個物流公司,開的二手車發票購買方拿了,我們賣方沒有發票,那我司怎么入賬呢?
我們是物流公司,現在賣出去的車需要開發票給購買方嗎?怎么開具發票呢
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
沒經過銀行的,可以用二手車發票復印件入賬嗎
你好,可以的,可以這么做的。
我們還需要開增值稅發票給對方嗎?還是按照二手車發票上的金額確定收入呢?
對方需要發票你就給他開,對方不要發票就不用開,看你們自己的要求,如果不開發票,這個就屬于無票收入,在未開具發票一欄里面填寫申報。
照你們實際處置價格做
不是按照二手車發票上的金額確定收入嗎?實際處置價格怎么確定呢?又不通過公司公戶收款的呢,車款是打到個人賬戶的
二手車上面的價格是真實的價格嗎?很少有按照真實價格來開的。
打給個人,個人收款的出一個委托書,委托個人收款的證明,三方蓋章簽字,需要把這個錢還回來的。
你處置的價格不能太低,如果太低的話,稅務局會要求你們補交稅的。
二手車發票上的金額不是真實的,但是購買方也是按照二手車發票上的金額入賬,然后折舊的呢,所以他就開高了。處置的車輛我們可以不處理嗎?交稅太高了,老板承受不了
不對的,他應該是按照實際支付的來做這個二手車發票,他只能是拿來過戶,他不能拿來做賬,他抵扣不了的。
支付出去100,發票上填寫的是20,那他支付出去的和賬上的也不一致啊,所以他得按照他實際支付的來做。
我司處置的車輛可以不處理嗎?賣了10臺車2百萬,要交的銷項稅太高了,老板承受不起,老師有沒有什么好辦法節這個稅呢
不可以 當時買來的時候也是抵扣了,你抵扣的時候怎么不說少繳稅
那我們沒有發票,可以按照合同價確認收入嗎?但合同價沒注明不含稅,那就以含稅算?
可以的,可以這么做的,你收到了多少錢這個就是含稅的。
好的,那是過戶的那個月做固定資產清理是嗎?申報的話怎么填呢?我們是9%的增值稅率的
你好,對的,是的,如果是一三年之后買來的13%的增值稅。
那個增值稅申報表怎么填呢
13%銷售貨物一欄里面填寫銷售額,在未開具發票一列。
好的,自己公司本月有的進項稅也可以抵扣這部分的車銷項稅吧?
對的,是的,可以抵扣的。