就以系統(tǒng)的為準(zhǔn)稅款差額記到營(yíng)業(yè)外收支
?老師,金蝶系統(tǒng)的憑證還沒做完,影響電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)嗎?
老師,可以說下月頭怎么報(bào)稅啊?國(guó)家電子稅務(wù)局系統(tǒng),然后報(bào)增值稅和那些附加稅嗎
在電子稅務(wù)局申領(lǐng)了增值稅電子普票,為什么在金稅盤開票系統(tǒng)下載不了讀不入開票系統(tǒng)
老師:下午好!開票系統(tǒng)稅金為3066.42,電子稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)稅金為3066.38,我申報(bào)修改,但是改不了,只能按3066.38申報(bào),記賬的時(shí)候,怎么做憑證?
你好!增值稅應(yīng)交稅費(fèi)跟電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)算出來的差0.02,這種情況要怎么調(diào)賬?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外支出嗎?
多交稅款是借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認(rèn)的增值稅額為500元,申報(bào)表中的增值稅額為500.1元,賬表相差的1分錢。 ? 借:營(yíng)業(yè)外支出 0.1 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 500.1 貸:銀行存款 500.1
就是實(shí)際多繳納一分錢是不是?
這個(gè)是我找到的例子,和我的情況一樣,只不過,我是7分錢
你好? 是多交了還是少交了 是這個(gè)意思? 確定一下?
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認(rèn)的增值稅額為500元,電子稅務(wù)局申報(bào)表中的增值稅額為500.1元,我實(shí)際繳納也是500.1 與我得賬面相差0.01
你好 借 營(yíng)業(yè)外支出 0.1? 交交稅費(fèi) 500 貸銀行 500.1
你能確認(rèn)我發(fā)的例子是合適的就行
你好?你好 借 營(yíng)業(yè)外支出 0.1? 交交稅費(fèi) 500 貸銀行 500.1