你好,這個(gè)不需要繳納印花稅的。
老師你好! 我們校外培訓(xùn)學(xué)校,學(xué)校登記性質(zhì)為非營(yíng)利,執(zhí)照:民辦非企業(yè)單位,之前一直用:小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,今年民政局要求要用:民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度。稅務(wù)系統(tǒng)也是:小企業(yè)會(huì)計(jì)制度。請(qǐng)教老師這個(gè)情況要不要到稅務(wù)局進(jìn)行變更?還是自己在會(huì)計(jì)核算就用:民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度就可以了?麻煩老師指導(dǎo)!
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是一個(gè)民辦非企業(yè),一直以來(lái)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,但是民政局現(xiàn)在說(shuō)要用民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度。我有點(diǎn)不明白,我們只是民辦非企業(yè),并不是非營(yíng)利組織,也要用這個(gè)制度嗎,請(qǐng)問(wèn)哪里能找得到相關(guān)文件?
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度,年度間有筆“管理費(fèi)用-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要填哪些表
民辦非企業(yè)單位,民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度。 請(qǐng)問(wèn)在招收學(xué)員教打籃球的時(shí)候,學(xué)費(fèi)是用“會(huì)費(fèi)收入”、還是用“提供服務(wù)—培訓(xùn)收入”?
請(qǐng)問(wèn)老師,因民政局要求,我公司的會(huì)計(jì)制度由小企業(yè)會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)成民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度,1.那民間非營(yíng)利組織組織會(huì)計(jì)制度沒(méi)有實(shí)收資本那怎么辦?2.還有就是每個(gè)月會(huì)有增值稅加計(jì)抵減,以前做到營(yíng)業(yè)外收入,那以后做到哪里?
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長(zhǎng)期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有回來(lái)。會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來(lái)的時(shí)候借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒(méi)有問(wèn)題?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,今天在會(huì)計(jì)聊天的時(shí)候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么,什么情況下要去做這個(gè),做這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響。第一次聽(tīng)說(shuō)這個(gè)所以想了解一下。
老師 我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒(méi)有委托,只有自主)是等于利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長(zhǎng)期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購(gòu)貨物的商家4月份把開(kāi)了專(zhuān)票給我們,但是合同還沒(méi)有弄好,這個(gè)專(zhuān)票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對(duì)應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒(méi)開(kāi)出來(lái)
老師好,藥品有生蟲(chóng),去年做了庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)損,分錄借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品10萬(wàn),然后借:營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn),現(xiàn)在想恢復(fù),低價(jià)銷(xiāo)售怎么做分錄,是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品-10萬(wàn),然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬(wàn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn)嗎
財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi),再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時(shí)間超過(guò)正常信用條件分期支付時(shí)會(huì)有未確認(rèn)的融資費(fèi)用,在攤銷(xiāo)未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說(shuō)會(huì)計(jì)入資本化,請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢,如果計(jì)入資本化,能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問(wèn)
那我稅務(wù)是有印花稅核對(duì),是買(mǎi)賣(mài)合同,那可以0申報(bào)是嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
老師我還想咨詢一下 如果協(xié)會(huì)參加一個(gè)活動(dòng)贊助手工茶等物品,相當(dāng)于宣傳贊助用途,我做到時(shí)候直接就是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-什么什么活動(dòng),這樣子可以嗎?可能沒(méi)有歸到很細(xì)的啥費(fèi)里面,就是歸到什么活動(dòng)底下
你好,你的收入對(duì)應(yīng)的是寫(xiě)的什么?你成本對(duì)應(yīng)的寫(xiě)哪個(gè)項(xiàng)目就行。
我對(duì)應(yīng)收入就是會(huì)費(fèi)收入
你好,那就不用寫(xiě)了,對(duì)應(yīng)的你只寫(xiě)發(fā)生的具體的什么業(yè)務(wù)就行。
這一個(gè)收入是嗎?以后也是這一個(gè)收入。
對(duì)呀 ,明年收會(huì)費(fèi)才有收入,一般就沒(méi)有了,大多全是宣傳用途,只不過(guò)參加各種各樣活動(dòng)
那就寫(xiě)二級(jí)科目會(huì)費(fèi),然后三級(jí)科目沒(méi)寫(xiě)明細(xì)
對(duì)對(duì)對(duì),我這些費(fèi)用產(chǎn)生,我就歸到業(yè)務(wù)活動(dòng)成本里面只不過(guò)分二級(jí)科目什么什么活動(dòng),沒(méi)有在分三級(jí)可能屬于宣傳費(fèi)呀等
可以的,可以這么做的。
因?yàn)榉仲M(fèi)用基本就是宣傳用途,協(xié)會(huì)是沒(méi)有銷(xiāo)售的,所以分活動(dòng)這樣子才知道一個(gè)活動(dòng)底下產(chǎn)生多少宣傳花費(fèi)
那你就看當(dāng)月發(fā)生了多少。
我有比固定資產(chǎn)是22年11月份購(gòu)入的,但是當(dāng)時(shí)不小心做到辦公費(fèi)里面,今年如果想調(diào)出來(lái)要咋調(diào) ,價(jià)值2470元,是茶具 ,中間1年多的累計(jì)是不是要一次性補(bǔ)全
借固定資產(chǎn)貸非限定性凈資產(chǎn)借非限定性凈資產(chǎn)貸累計(jì)折舊。
我原來(lái)是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),帶銀行存款 如果要在24年第二季度調(diào)出來(lái)是不是摘要寫(xiě)調(diào)整科目 借固定資產(chǎn) 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 然后再一次性此購(gòu)入下個(gè)月22.12月開(kāi)始一次性攤銷(xiāo)24.6月 借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊 貸累計(jì)折舊
可以的,可以這么做的。
或者我可以調(diào)出來(lái),從固定資產(chǎn)里面挑出來(lái),我是買(mǎi)的茶具價(jià)值2470元(很雜包括電木煮茶器公杯等) 調(diào)整科目 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸固定資產(chǎn)
可以的,可以這么做的。