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老師你好,24年一月進項票進行了抵扣,24年3月購貨方發(fā)生銷售折讓,開具了一張紅字發(fā)票給我單位,那這個月針對一張發(fā)票做賬是不是要沖掉,稅額做進項稅轉出,對嗎

2024-04-15 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-15 10:11

是的,需要做進項轉出的

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快賬用戶5089 追問 2024-04-15 10:23

會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-15 10:23

借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數

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快賬用戶5089 追問 2024-04-15 10:26

申報時候的填寫呢?這個紅字發(fā)票不用認證抵扣勾選吧

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齊紅老師 解答 2024-04-15 10:28

在附表2的第20行填報

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是的,需要做進項轉出的
2024-04-15
您好,這個的話是可以的,可以做轉出
2024-05-18
學員你好,你們已經抵扣,由你們開紅字申請表,對方開負數發(fā)票后進項稅額轉出
2022-11-27
這個剩下部分就寫開紅字信息表,之后對方開紅字發(fā)票,可以要求對方按正確再開藍字發(fā)票
2020-09-24
你好。您收到負數發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數,然后咱增值稅的表2做進項稅額轉出填寫。
2024-01-03
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