修不修改這個都可以的,它又不是一成不變的,又不是死規定,你怎么方便怎么來,就是啊,他又不是一成不變的,只有一種做法 如果你賬上在12月份修改了,那你肯定申報給稅務局的,也得跟著修改。
請問2021年匯算清繳結束后,現發現2021年增值稅多申報了收入,賬面也多計提主營業務收入。實際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說修改哪些申報表?2021年上傳的財務報表,只需要修改2021年度,還是說第四季度也需要修改?
老師,現在準備重新修改23年第四季度財務報表與所得稅申報表,稅務局是否允許?不會查我帳吧?因為匯算我發現錯誤了
老師,剛才做匯算發現去年3臺車多提折舊7個月,合計金額19萬,如何調整?是否需要修改23年第四季度財務報表
老師,剛才做23年年度匯算,發現去年多提折舊19萬,是否要修改23年第四季度財務報表?有的老師說得修改,有的告訴我不修改,直接匯算調增,到底要不要改報表?為什么?
老師,去年折舊多提了19萬,到底是直接匯算調增,還是反結賬回去修改23年第四季度報表,修改23年第四季度所得稅報表呢?好糾結呀
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?