您好,那這部分重回,就可以的,沒有跨年吧
第四季度多計提了企業所得稅,實際繳納第四季度企業所得稅更少,企業所得稅匯算清繳還沒做 這種情況要沖回多計提的企業所得稅嗎
老師,我們第二季度已經交了所得稅,但是我們第三季度的成本費用較多,第三季度的計算的所得稅沒有實際繳納的所得稅多,請問第三季度所得稅還需要做計提嗎?第三季度的所得稅如何做分錄?謝謝老師!
老師,去年第四季度的企業所得稅計提多了,實際繳納沒有那么多,怎么做會計分錄,謝謝
2023年第四季度的企業所得稅計提多了,2024年1月沖紅,會計分錄怎么做?
老師企業所得稅,第四季度忘記計提了,23年第四季度沒有計提,然后24年4月直接做的,計提并繳納,怎么更正分錄呢
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
計提是12月份,實際繳納是在今年1月份
那你就是? 借 應交稅費 所得稅 貸所得稅費用
直接沖回就可以了嗎
嗯對是這個意思的了