需要手工修改23年的報表,才能體現(xiàn)的,
請問我通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)計提了去年的城建稅。現(xiàn)在分錄做完了,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減期初數(shù)據(jù)不等于凈利潤了,就差以前年度損益調(diào)整這個數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是調(diào)今年報表的期初數(shù)據(jù)是嗎,去年的報表需要改嗎,需要申請更正報表嗎
老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配里了,但是報表上的未分配利潤是之前的數(shù),以前年度損益調(diào)整在利潤表中不體現(xiàn),那報表上年初的未分配利潤?利潤表上的凈利潤就不等于期末得未分配利潤了呀
以前多記了費用,現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整,但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,做出來的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初,和利潤表的凈利潤累計數(shù)據(jù)就不等
請問老師,做賬時用了以前年度損益調(diào)整科目,財務(wù)報表需要調(diào)整年初未分配利潤數(shù)據(jù)嗎?年初數(shù)據(jù)改那上年的年末數(shù)也要改,否則報表不連續(xù)。
老師你好,請問23年12月沒有有費用成本票我入賬,那么我24年的時候做分錄為以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里了,那么我申報23年的年度財務(wù)報表時,是申報調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費用成本后數(shù)據(jù),還是就是23年12月報表數(shù)據(jù)?
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結(jié)了。
我們是家具定制工廠,主要生產(chǎn)家具,不賣板材,平時購進(jìn)板材我是這樣做賬的,但這些板材是替別人購進(jìn)的,提前收了客戶5200,這5200是收的板材款,我該怎么做賬
初級考試,個稅扣除的這些基數(shù)跟扣除比例會給到已知條件里面嗎,還是需要背
老師自然人獨資有限公司跟合伙有限公司有區(qū)別嗎?
一般納稅人農(nóng)牧業(yè)企業(yè),需要用零散工支付勞動報酬,大批量的,取得不了勞務(wù)發(fā)票,怎么辦
工程勞務(wù),先開了9 %的勞務(wù)票,剩下的能改3 %點嗎
第九題哪來的10000呢?麻煩會的老師詳細(xì)解答一下。
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
開票對方收費1181.25元,不開票對方收費1100,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們是按照哪個金額結(jié)賬更合適,為什么
開票對方收費1181.25元,不開票對方收費1100,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們是按照哪個金額結(jié)賬更合適,為什么
就是24年做了后要修改23年的報表對嗎,用正確的未分配利潤數(shù)據(jù)去申報年報,是這樣嗎
是的,就是你說的那樣子的
老師,可以把這個賬務(wù)處理的完整分錄給我嗎,謝謝
賬務(wù)處理沒什么特別的,只是報表處理就是前邊說的,