他現在5%對外轉讓5%這份他實際應該認繳多少金額對應這部分。然后這一部分實際有沒有交上來?
請問,因我們是o元轉收股權,對方是有驗資報告實繳注冊資本50萬元,那因我們沒有給50萬元,不是平價轉讓,對方作其他應收款52萬多,貨幣資金4萬多,實收資本50萬,未分配利潤期末和期初相減利潤為0,那這種情況,我們需要讓對方提供其他應收款52萬多的明細嗎,銀行回單也是5、6年前的,5、6年都沒賬了
自然人股東實際貨幣出資100萬(實繳100已收到),持有A公司10%的股份,A公司注冊資本3000萬,他持有股份金額就是300萬。 問題1.那實收資本-個人是300萬么? 2.個人要把10%股份全部轉讓給B公司,個人以300萬轉讓還是以之前實際出資A公司時100萬轉,哪個金額算是平價轉不交個稅?
我有個股權轉讓的問題,我們老板想把自己的股權轉讓出去,目前公司有兩個股東,注冊資本是200萬,老板占了95%,另一個股東占了5%,目前賬面他們每人實繳的金額各自為10萬,老板想吧這95%轉讓15%給另一個人,這里面涉及的稅務事項都有啥,老板就是不想繳稅,這個需要怎么操作呢?
老師,股權變更1、股東原有股權77注冊資本100未實繳,所以股權成本是77嗎?2、增資定向稀釋此股東2.5,注冊資本未實繳,所以此時股權成本為76.41嗎?3、此股東轉讓股權1.67,轉讓前注冊資本實繳54萬,那么他的股權成本是怎么算的呢?每股成本是多少呢?
老師,股東轉股比如他占股10%,現在要轉讓5%,他個人實繳資本1萬,認繳資本10萬,公司注冊資本100萬,那么他轉讓的這5%的股份價值是因為用他實繳的部分除以總占股10%再乘以5%,還是用注冊資本100萬除以轉讓的這5%呢?或者是注冊資本他認繳納部分除以5%?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
實繳了,但是有一部分是之前別個轉讓1%的人繳的
別人轉讓的,現在的股權不在他名下嗎?只要交上來了就算踏實交上來的是這樣。