同學你好 這個就是你的291419加上你的這些所有的稅率哦 單價提高就可以了 291419*(1%2B23.015%) 這樣計算的
A公司為小規模納稅人,2021年5月1日新成立,屬于小型微利企業,5月份沒有業務發生,請根據以下6月份所發生的業務進行相應的賬務處理(增值稅3%,城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%):1.1日,從c公司采購1000臺天陽榨汁機,每臺含稅單價154.5元(增值稅稅率3%),收到一張增值稅普通發票,貨款法人先墊付;(3分)2.5日,向B公司銷售500臺天陽榨汁機,每臺含稅售價206元(增值稅稅率3%),開出增值稅普通發票一張,相關款項于當日結算收存銀行;(3分)3.6日,向D公司銷...300臺天陽榨汁機,每臺含稅售價202元(增值稅稅率1%),應對方要求代開一張增值稅專用發票,稅款已通過對公賬戶扣除,當日收到C公司的轉賬貨款;
.A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬已開出發票3月8號采購庫存商品12萬取得進項專用發票用銀行支付。3月20號洽談業務請客戶吃飯現金付款5000元,3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬元,3月31號計提本月工資15500。(1)請寫出上述所涉及到的會計分錄(2)請算出A公司需要繳納增值稅,城市維護建設稅(7%),教育費附加(3%),地方教育附加(2%),印花稅(3‰)分別是多少?
二、北方化妝品廠2020年8月發生下列經濟業務1.購進生產用設備一臺.買價10萬元,取得增值稅擁發票,另外支付運費1萬元,取得增值稅走用發票。須項已付。2、購進原材料一批,買40萬元,取得增值稅專用發榮,須項已付,原材料驗收入詩。3.支付自來水公司水費20萬元,取得增值稅專用發系預項已付。4、購進生產用工具一批,實95萬元,取得增值視受用發票,款項已付。5.因倉許管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批具的買你為3萬元(購進工具的進項稅衣已抵扣)。6.銷售化妝品一批,取得含稅銷售額339萬元.另外收取手續費1.13萬元。7.將高檔化妝品一批、捐贈給市京劇團,計程銷售寂為5萬元。8.將高檔化妝品一批.發放給公司職工作為福利市場銷售價格為8萬元。9.銷售高檔化妝品一批,共計銷售數為100萬元,開出七言項就專用發票。已知增值玩行13%消費稅率為15%.城建程行為7%教育數執秀3%.地方表育黃附加部2%。要求:計算該企業本司應交學傳稅,消變視,城建度,教育費a加和地方教育費附加。
某市工業企業(增值稅一般納稅人)2019年10月份發生以下經濟業務:(1)購進生產原料一批,取得的增值稅專用發票上注明的價、稅款分別是24.44萬元和3.18萬元,已驗收入庫,另支付運費(取得增值稅專用發票)3萬元。(2)購進鋼材20噸,已驗收入庫,取得的增值稅專用發票上注明的價、稅款分別是8.5萬元和1.11萬元(3)直接向農民收購用于生產加工13%貨物的農產品一批,經稅務機關批準的收購憑證上注明的價款為I答題42萬元。三、判(4)以托收承付方式銷售產品一批,貨物已發出并辦妥銀行托收手續,但貨款未到,向買方開具的增值稅專用發票上注明的銷售額為82萬元。31(5)將公司閑置的廠房出租,取得租金收入1萬元(6)期初留抵進項稅額0.5萬元。35要求:(1)計算該企業當期的銷項稅額(2)計算該企業當期的進項稅額39(3)計算該企業應納的增值稅稅額(4)計算該公司11月份應納城建稅稅額四、計算分(5)計算該公司11月份應納教育費附加
、某貿易企業為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2020年發生如下業務:1、購進商品一批,不含稅單價為100萬元/件,共計10件,已開具增值稅專用發票,貨物已進倉,貨款尚未支付。2、當月月初結存貨物20件,加權平均單價為110萬元/件,結存總成本為2200,經上述購進業務后,當月的加權平均成本是多少?3、當月共計銷售50件銷售不含稅單價為150萬元/件,全部貨款已收取銀行存款,貨物已交付4、按加權平均成本法計算并結轉當月銷售的成本,并作出會計分錄5、計算當月需要交納的增值稅和各項附加稅,并作出相應的會計分錄(增值稅13%,城建7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%)6、當月員工工資共計10000元,其中,員工自行負擔的社保100元,公司負擔的社保300元,個稅150元,員工工資用銀行支付,公司負擔的社保用銀行存款支付。相應的社保已交納。、某貿易企業為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2020年發生如下業務:1、購進商品一批,不含稅單價為100萬元/件,共計10件,已開具增值稅專用發票,貨物已進倉,貨款尚未支付。2、當月月初結存貨物20件,加權平均單價為110萬元/件
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
施工企業項目毛利怎么計算,請老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數,只給了離職比例,怎樣算出每年確認的服務費用的?
老師,我們企業是光伏行業,開出的發票是9個點專票,現在有個問題,有家公司也是同行,現在不做了,把材料轉賣給我們,他們不能給我們開出13個點的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
那也不對呀
因為我最新開票金額就是按不含稅售價+此批貨物進貨和實際售價加產生的各種稅費算進去 可是我按最新的開的發票 稅費還得有自己承擔一點點了?
同學你好 你按含稅價來開不要選擇不含稅 算單價 開發票不是有含稅和不含稅兩個模式嗎 不管哪個模式最后的價稅合計金額都是一致的
對呀 我是按含稅價來開291419元 然后根據進貨進項和291419元銷項實際產生增值稅城建稅印花稅所得稅 稅款相加有8千多 然后實際含稅金額就是291419+8千多這樣子開出去是嗎
對的 是這個意思的