好,有發生需要的沒有這個稅種認定,你就按次申報。
老師,沒有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產出口外銷合同是我們自己做的沒有雙方蓋章的,客戶下單都是沒有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
只要開具發票,沒有合同的,都要按視同有合同交印花稅嗎,貨物買賣雙方都要按買賣合同申報繳納印花稅,那像運輸費也是雙方按運輸合同申報嗎,還有代理服務費、代理報關費,餐飲費,勞務派遣費,這些呢應該選擇哪個稅目申報
沒有合同,只是開了廣告服務*設計制作的發票,需要交印花稅嗎?是合同雙方都要交嗎?購買方和銷售方在印花稅核定的都是技術合同。
您好,我想問問,我們是運輸公司的小規模納稅人,電子稅務局里沒有看到核定印花稅這個稅種,開了票需要申報運輸合同印花稅嗎
老師,請問新公司,印花稅只核定了按年報的資金賬簿,沒核定按季度報的買賣合同,請問我還需要申報嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
申報印花稅享受六稅兩費優惠的政策代碼是什么
找不到了忘記選哪個了,減半征收那個
你好,不要在這里面選擇,你申報表表頭里面有選擇的地方,是否是6稅兩費減半,或者是否是小規模,在這里面選擇是它自動給你減半。