借:發出商品-客戶 貸:庫存商品 后期開票 借:主營業務成本 貸:發出商品-客戶
小規模納稅企業,貿易公司, 先收到客戶貨款再從供貨商買貨發給客戶,公司購貨時供貨商是開了發票的,這種情況帳務處理怎么做
我們銷售的貨物是先開發票給客戶,然后客戶再付款,那我這個開了發票怎么做賬呢,做應收賬款嗎
我是做芯片貿易的公司 ①正常給客戶開發票是收到客戶錢以后并且貨快遞過去,客戶那邊已經確認收到并驗貨入庫再開具發票? ②還是錢收到,發票跟貨一起快遞過去?
請問老師,以貨換貨,我放賣給客戶小麥已開發票,現在客戶沒錢給貨款,客戶準備以高梁抵債,但是不給開發票,請問這個怎么做賬務處理?
老師您好!進貨,客戶先開了發票,次月我們再付款怎么做賬務處理?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務處理
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
老師請問下股權轉讓印花稅是轉讓價格是好多就報好多的印花稅?比如轉讓價是50,我這按50申報印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領的公司累計繳滿一年還是連續一年呢
樸老師 報關單報多少 和打印出來的報關單還能不一樣嗎
本月開出的銷項發票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會,每月共發工資2萬左右。需要申報繳納工會籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產入賬前年放錯了固定資產分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產折舊明細表固定資產原值可以不銜接去年的金額,直接調賬后,按照正確的固定資產分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個是從稅務那邊共享過來的數據,我們是有研發費用的這個是我自己填上去嗎,然后這個研發費用是田園直還是家具后的數字如果這個數字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對?
就是這個企業不怎么規范,有時候不給會計提供銷售合同和發貨清單,有時候會提供,這種情況就不知道怎么做賬務處理。 現在是貨物客戶已收到,發票已開,貨款收到一部分的(收到15萬的貨款,發票已開30萬),這怎么做賬,老師?
借:銀行存款 應收賬款 貸:收入 增值稅-銷項稅
有時候有預收這家客戶的預收賬款,也就是涉及到預收款、收到貨后的貨款,現在是開了發票30萬,銀行收到15萬的貨款,之前這家的貨款都是做在“預收賬款”科目里,現在開了30萬的發票,怎么做分錄,老師? 老師,給客戶開了發票是不是這樣沖掉預收款到主營業收入里,這樣做分錄?摘要怎么寫? 收款的分錄: 借:銀行存款15萬 貸:預收賬款(公司名稱)15萬 現在開發票給客戶: 借:預收賬款(公司名稱)30萬 貸:主營業收入26萬 應交稅費-銷項稅額3萬 老師,是不是這樣做?
是的,就是那樣做的
老師,直接從“預收賬款”轉進“主營業收入”里,這樣可以的,是嗎?
可以的,沒問題的哈,最后沖平就是
好的,老師。 像這種怎么寫摘要,就是開了發票沖預收賬款
摘要就是開票結算某公司貨款
好的,謝謝老師。 老師,“預收賬款”必須要跟“應收賬款”對沖 嗎?
不需要的,只掛一個科目就行,科目掛多了查賬麻煩
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。