你好,借應(yīng)收賬款貸收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,銷售返利怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?客戶前幾個(gè)月已經(jīng)付款給我們,我們也開(kāi)了銷售發(fā)票。然后現(xiàn)在客戶要我們返利還要我們開(kāi)發(fā)票。那這個(gè)發(fā)票是那一方來(lái)開(kāi)呢?
我們銷售的貨物是先開(kāi)發(fā)票給客戶,然后客戶再付款,那我這個(gè)開(kāi)了發(fā)票怎么做賬呢,做應(yīng)收賬款嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下,我們上個(gè)月收了客戶的預(yù)付款30%,這個(gè)月按照合同約定,我們先開(kāi)50%的發(fā)票給客戶,然后客戶再支付30%的款,但是現(xiàn)在還沒(méi)收到款,貨也沒(méi)發(fā),那我開(kāi)票了,應(yīng)該怎樣做賬呢,謝謝!
老師 我們做機(jī)電貿(mào)易的,一百萬(wàn)的貨,客戶先交30萬(wàn)的訂金 ,然后我們分幾次給他們發(fā)的貨物,但是貨到兩年后客戶才付款,我們?cè)匍_(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種賬如何做呀
老師我如果先收了客戶的款然后再開(kāi)發(fā)票我該怎么做賬呢
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒(méi)做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
對(duì)方要求開(kāi)版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類屬于哪個(gè)項(xiàng)目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開(kāi)始的 9月份完成的 大約140萬(wàn) 一個(gè)11月份開(kāi)始的 12月完成 大約130萬(wàn) 之前客戶沒(méi)說(shuō) 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會(huì)計(jì)就把這270萬(wàn)全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬(wàn)這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開(kāi)始計(jì)提折舊 130萬(wàn)這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請(qǐng)問(wèn)需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過(guò)后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)除了電子稅務(wù)局可以報(bào)稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
工商年報(bào)的通信地址是填企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址還是電子稅局上面的注冊(cè)地址,兩者地址不一樣,工商申報(bào)有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
好的,謝謝老師
不客氣。問(wèn)題解決,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。