借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 借未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師,本月計(jì)提增值稅,下月繳納 本月分錄: 1.借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2.借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 下月分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸 銀行存款 是這樣嗎?
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
交稅分錄,貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個(gè)月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了
一鳴老師在嗎 交稅分錄,貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個(gè)月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了
老師您好,我想問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
查賬征收的個(gè)體戶,注銷時(shí)會(huì)被查賬嗎?
老師您好,有個(gè)問題想請(qǐng)教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開票,抵頂工程款,請(qǐng)問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會(huì)計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請(qǐng)問我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬,資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實(shí)質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
1號(hào)它是一個(gè)過渡類的科目結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師這樣吧,我做了一個(gè)截圖,這個(gè)是銷售時(shí)候的增值稅 老師你圖中的2.6給我?guī)У酵素浀姆咒浝铮?
不對(duì)呀,你退回來的應(yīng)該是3.9。為什么是2.6。
銷項(xiàng)不應(yīng)該是3.9嗎 退回來的也應(yīng)該是3.9。
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),只交2.6
你好,銷項(xiàng)全部紅蟲 你不是全部紅沖,你的應(yīng)收賬款能對(duì)嗎? 自己想一下,你可以再手寫一下看一看。
2.6己經(jīng)交到稅務(wù)局了,現(xiàn)在想把2.6合回來,怎樣寫分錄
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),3.9 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3.9 借未交增值稅,2.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6
老師貸方轉(zhuǎn)出未交的2.6最后和誰沖減掉了,
借未交增值稅,2.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6 沖你上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 差額是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)1.3
為什么要寫一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9呢
銷項(xiàng)里面有余額,他不得結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅呀 ?上面寫的那個(gè)你應(yīng)該是沒有懂原理呀,第一個(gè)是紅沖收入,第二個(gè)是把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了,沒有余額, 第三個(gè)是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅
老師借應(yīng)交銷項(xiàng)3.9這個(gè)就是沖貸方的銷項(xiàng)嗎 為什么還轉(zhuǎn)出未交3.9
為了銷項(xiàng)沒有余額,你之前確認(rèn)銷項(xiàng)的時(shí)候不也做了嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3.9 銷項(xiàng)在貸方因?yàn)槟闶羌t沖的呀。 紅沖的銷項(xiàng)在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,他就在貸方。這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。