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交稅分錄,貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個(gè)月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了

2024-04-10 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 08:43

借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 借未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶9951 追問 2024-04-10 11:56

轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思

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齊紅老師 解答 2024-04-10 11:58

1號(hào)它是一個(gè)過渡類的科目結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶9951 追問 2024-04-10 12:05

老師這樣吧,我做了一個(gè)截圖,這個(gè)是銷售時(shí)候的增值稅 老師你圖中的2.6給我?guī)У酵素浀姆咒浝铮?

老師這樣吧,我做了一個(gè)截圖,這個(gè)是銷售時(shí)候的增值稅
老師你圖中的2.6給我?guī)У酵素浀姆咒浝铮? title=
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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:07

不對(duì)呀,你退回來的應(yīng)該是3.9。為什么是2.6。

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:07

銷項(xiàng)不應(yīng)該是3.9嗎 退回來的也應(yīng)該是3.9。

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快賬用戶9951 追問 2024-04-10 12:13

銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),只交2.6

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:13

你好,銷項(xiàng)全部紅蟲 你不是全部紅沖,你的應(yīng)收賬款能對(duì)嗎? 自己想一下,你可以再手寫一下看一看。

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快賬用戶9951 追問 2024-04-10 12:14

2.6己經(jīng)交到稅務(wù)局了,現(xiàn)在想把2.6合回來,怎樣寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:16

借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),3.9 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3.9 借未交增值稅,2.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6

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快賬用戶9951 追問 2024-04-10 12:38

老師貸方轉(zhuǎn)出未交的2.6最后和誰沖減掉了,

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:41

借未交增值稅,2.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6 沖你上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 差額是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)1.3

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快賬用戶9951 追問 2024-04-10 13:29

為什么要寫一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9呢

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齊紅老師 解答 2024-04-10 13:37

銷項(xiàng)里面有余額,他不得結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅呀 ?上面寫的那個(gè)你應(yīng)該是沒有懂原理呀,第一個(gè)是紅沖收入,第二個(gè)是把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了,沒有余額, 第三個(gè)是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅

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快賬用戶9951 追問 2024-04-10 14:34

老師借應(yīng)交銷項(xiàng)3.9這個(gè)就是沖貸方的銷項(xiàng)嗎 為什么還轉(zhuǎn)出未交3.9

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齊紅老師 解答 2024-04-10 14:37

為了銷項(xiàng)沒有余額,你之前確認(rèn)銷項(xiàng)的時(shí)候不也做了嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3.9 銷項(xiàng)在貸方因?yàn)槟闶羌t沖的呀。 紅沖的銷項(xiàng)在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,他就在貸方。這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。

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借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 借未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024-04-10
中午好,本月退貨有開紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 (負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 (負(fù)) 月未再把 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額按您上面的分錄結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 就可以了,這個(gè)科目貸方余額要交稅,借方余額是留抵,在以后月抵扣
2024-04-10
您好,上月開發(fā)票,本月退貨,正常做退貨分錄 借:應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-負(fù)數(shù)
2024-04-10
先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-06
你好,對(duì)的是的一直有余額的。
2022-07-07
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