你好,同學 因為留底稅款的話,說明你們進項稅大于銷項稅,整體再借方余額是正常的
月未增值稅進銷帳務分錄應該怎么結轉,留抵或應交,在末交增值稅借方顯示留抵貸方顯示應交嗎
老師,現在稅局給退留抵稅額,我的留抵稅額在應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅借方,收到退稅的分錄怎么做?
老師,未交增值稅在借方怎么調平?這個月應該在貸方的,應該是之前留抵稅退款的,賬務怎么處理?
老師,之前會計有結轉了未交增值稅在借方,然后因為有留底稅款抵扣了,所以沒有交稅金額,那這個未交增值稅借方要怎么處理?
老師好,請問留抵稅額貸方和未交增值稅借方我應該怎么調賬呢,實際沒有應交稅額和留底,謝謝
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
留底稅款,稅務局已退,已做處理,3月增值稅還沒繳了,應該在貸方啊,不知道哪里錯了,應該怎樣調整?
借成本費用 貸應交稅費未交增值稅 做一筆調整
不知道原因的話,借方可以用以前年度損益調整