你好,是的需要給餐飲公司開票;餐飲公司如果銷售設(shè)備的情況下,需要變更經(jīng)營范圍
還有一個情況是,公司員工平時在外面請客吃飯,可以提供一些餐飲發(fā)票給公司用,不要求報銷,問我們公司需不需要這些餐飲的票,讓他提供的話,對公司有什么風險嗎
老師晚上好!我們是個從事餐飲和物業(yè)管理的國有企業(yè),近期已不再從事餐飲經(jīng)營,遺留下一些餐飲設(shè)備和設(shè)施,企業(yè)想把這些閑置固定資產(chǎn)出售給一家餐飲公司,怎么做比較穩(wěn)妥呢?
我們是一家餐飲公司,接手其他公司的餐飲設(shè)備,需要對方開什么項目的發(fā)票? 合同上寫的是餐飲發(fā)票,這個合規(guī)嗎?
老師你好,A公司是生產(chǎn)廚房設(shè)備的,B公司是做餐飲培訓的,兩個公司是同一家,他們的業(yè)務(wù)模式是購買設(shè)備送餐飲培訓,但是是兩個會計主體,如果款項都到A公司,那么作為餐飲培訓公司沒有收入,成本就倒掛了,這個要咋處理
老師你好,我們現(xiàn)在有兩個公司,一個是設(shè)備公司,一個餐飲公司,現(xiàn)在他們兩個簽合同,就是設(shè)備公司給餐飲公司供貨,然后餐飲公司對外銷售設(shè)備,這個設(shè)備公司是不是需要給餐飲公司開發(fā)票?餐飲公司的增值稅申報表只有服務(wù)列,是不是還要去變更經(jīng)營范圍
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務(wù)工費應(yīng)該怎么記賬?
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系是不是就不相等了
做股權(quán)變更,稅務(wù)要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉(zhuǎn)出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業(yè)務(wù)比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務(wù)軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉(zhuǎn)公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設(shè)備已經(jīng)賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來了我應(yīng)該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
購買原材料價款是4551.98,稅款是45.54,價稅合計是4597.50,銀行存款支付了4643(包含了增值稅部分),這個分錄怎么寫?是一張普通發(fā)票
您好,借:原材料4597.5 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款4643 為什么支付的錢和發(fā)票金額不一致的?
額外承擔了增值稅部分,是不是差額計營業(yè)外支出,所得稅不能稅前扣除,要調(diào)增
您好,是的,計入到營業(yè)外支出借款
如果作為購買方收客戶額外承擔的增值稅是咋整分錄
您好,借:原材料4597.5 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款4643
如果作為購買方收客戶額外承擔的增值稅是咋整分錄
您好,就是我發(fā)給你的分錄的嗯。
您好,對方承擔,就沒有營業(yè)外支出。不需要入賬到營業(yè)外支出
哈哈 ,寫錯了,是銷售方,是不是應(yīng)該把額外收的增值稅做營業(yè)外收入
您好,是的,是這樣理解的
如果合同約定的價款是不含稅價格,賣方支付的增值稅,在銷售方就正常做賬對嗎
您好,是的,是這樣理解的
好的,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。