你好,你的增值稅按月按季度申報(bào)的正確嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,9月份開局2張電費(fèi)專票,電費(fèi)如果做其他業(yè)務(wù)收入,要交增值稅,報(bào)表怎么填那?在哪一欄申報(bào)增值稅?季報(bào)要申報(bào)所得稅嗎?看所得稅報(bào)表只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有其他業(yè)務(wù)收入這欄呀?
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入,與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn),是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,有點(diǎn)偏高,主營(yíng)業(yè)務(wù)不開票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
老師這個(gè)分錄是沒有收入的,我入了營(yíng)業(yè)外支出,沒有在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里顯示,那我增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)就對(duì)不上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
老師,上年度季度所得稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與增值稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎?還是匯算清繳的時(shí)候修改呢?
老師,我們是一般納稅人,每個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表填的收入和利潤(rùn)表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤(rùn)表收入是和當(dāng)季度增值稅申報(bào)表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
你好 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)吧
在做中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號(hào)?
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
這有一個(gè)本年累計(jì)嗎?這個(gè)本年累計(jì)算出來的是錯(cuò)誤的,是這個(gè)意思嗎?
是的,有時(shí)候不超30,普票申報(bào)表內(nèi)不計(jì)營(yíng)收,但是賬上一樣要確認(rèn)營(yíng)收吧
你好,你截圖你每個(gè)季度的增值稅申報(bào)表看一下的,這里本年累計(jì)應(yīng)該自動(dòng)累計(jì)才對(duì)。