可以的,你看下,你能0做了匯算清繳嗎因?yàn)槲覀冞@邊從去年開始就不允許零申報(bào)。
老師你好,我想咨詢一下,項(xiàng)目掛靠其他公司,有一筆款他們已經(jīng)付了,但是發(fā)票被我們弄丟了,我們也找開票方要到復(fù)印件了,因?yàn)槭?7年的事情,對(duì)方也不愿意調(diào)整損益,要我們找開票方紅沖,但是開票方?jīng)]有開錯(cuò),是我們自己弄丟了,請問這筆預(yù)付賬款可不可以直接調(diào)整營業(yè)外支出,如果可以,那么會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個(gè)問題: 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個(gè)該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點(diǎn)
老師請問下,我們公司是2023年剛開辦公司,2023年有幾筆實(shí)收資本,一筆貸款跟貸款利息發(fā)生,其他沒有業(yè)務(wù),所以老板也不懂,沒找會(huì)計(jì),2024年3月我剛接手,找想問下,2023年這幾筆我直接做2024年的賬可以嗎?那2023年匯算清繳我是不是可以0申報(bào)?還是需要怎么調(diào)整?
老師你好,我們公司去年開業(yè),因?yàn)闆]什么業(yè)務(wù),老板沒有請會(huì)計(jì),去年公司有一筆貸款100萬,然后我今年3月份才接手賬,我就把這筆貸款及發(fā)生的利息做到今年,那電子稅務(wù)局這里我年報(bào)2023的都是填0,然后現(xiàn)在工商年報(bào)這里有個(gè)企業(yè)融資,2023年獲得的企業(yè)貸款我是填0還是填真實(shí)的貸款金額100萬?如果填100萬,那利息相應(yīng)的也要填上去,那就跟稅務(wù)不一樣了,如果我填0,等2024年工商年報(bào)再把這貸款填上去行不行?這樣我就跟稅務(wù)報(bào)表是一樣的了
是這樣我今天偶然發(fā)現(xiàn)之前有一個(gè)已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應(yīng)付款,之前會(huì)計(jì)沒處理我接手時(shí)也沒注意按道理來說應(yīng)該全部合并到總公司的我現(xiàn)在是放著不管還是調(diào)整下呢18年注銷的18年合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)包涵了這個(gè)19年我接手時(shí)沒有加上這筆數(shù)據(jù)后面就一直沒有加上這個(gè)數(shù)據(jù)我現(xiàn)在咋處理這筆賬呢可不可以那個(gè)分公司做借其他應(yīng)付款480貸未分配利潤480總公司做借未分配利潤貸營業(yè)外收入這樣一來本年度未分配利潤的年初年末差額就不等于利潤表上凈利潤了可以嗎
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個(gè)月都未繳納社保,后來將這幾個(gè)月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計(jì)數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對(duì)方給我們開票9300,對(duì)方要求開專票加稅點(diǎn),我們給了對(duì)方稅點(diǎn)錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個(gè)月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個(gè)工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎?今天審計(jì)說是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個(gè)科目才會(huì)使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
可以零申報(bào)!那2023年這幾筆我就放2024年正常做賬是嗎
是的對(duì)的,可以這么做的
好的,謝謝老師,再問下,那工商年報(bào)的時(shí)候,那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表也是0申報(bào)嗎?我看上面有問有沒有貸款,我不知道是不是要跟稅務(wù)的上面一致0申報(bào)
需要的和你稅務(wù)上是一樣的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。