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是這樣我今天偶然發現之前有一個已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應付款,之前會計沒處理我接手時也沒注意按道理來說應該全部合并到總公司的我現在是放著不管還是調整下呢18年注銷的18年合并申報財務報表時包涵了這個19年我接手時沒有加上這筆數據后面就一直沒有加上這個數據我現在咋處理這筆賬呢可不可以那個分公司做借其他應付款480貸未分配利潤480總公司做借未分配利潤貸營業外收入這樣一來本年度未分配利潤的年初年末差額就不等于利潤表上凈利潤了可以嗎

2024-10-21 10:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-21 11:01

你好,你們欠了人家的錢沒有還錢借其他應付款貸,營業外收入 你這樣的話,你按照你上面的賬務處理,需要納稅調增的。

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你好,你們欠了人家的錢沒有還錢借其他應付款貸,營業外收入 你這樣的話,你按照你上面的賬務處理,需要納稅調增的。
2024-10-21
同學,你好 1.補提分錄和應付職工薪酬與其他應收款對沖的分錄都沒問題 2.有以前年度損益調整時年初未分配利潤? 利潤表上的本年借方累計凈利潤-損益調整沖減的未分配利潤=期末未分配利潤,對不上是正常的
2021-08-18
同學你好,請問另外一個人是公司的股東嗎
2022-01-13
您好,那您最好找出錯誤原因或者找外部人員處理,否則責任說不清楚
2023-01-20
1,你這里可以這樣調整 2,你這里直接自己做一個調整說明,然后根據說明調整即可 3,摘要,調整XX
2021-03-06
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