你好,紅沖的和這個藍色的是一個業務是一樣的金額嗎?如果是的話,一正數一負數就是0。
七月的發票開錯了,八月申請開具紅字發票信息表,八月增值稅申報表已經做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發票和更正的藍字發票,也是在九月才做了紅字發票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
你好,請問上個月開具了紅字專用發票,這個?的增值稅主報表怎么申報
老師,9月開重復一張發票,當月忘記作廢,10月開紅沖發票,當月只開了這份紅沖發票,申報表上銷售額是負,銷售稅額為負,這種可以嗎?因為當月只開了這份發票
我專票上個月開了沖紅信息,這個月才開具紅字發票。申報增值稅的銷售額還會申報進去嗎?
公司4月末開了一張藍字發票10萬元,5月10日公司按4月數據正常申報增值稅并繳款相關稅費,5月13日客戶發現發票信息錯誤要求開具該張紅字發票,公司核查后開具了相信紅字發票,同時也開出了正確的藍字發票,請問該紅字發票在申報5月增值稅時如何賬務處理?因為4月已正常報稅
老師您好,麻煩問一下工商年報的實繳出資時間是公司章程約定的出資時間還是說2024年年報就填2024年呢
老師,新接的超市的賬需要全面盤一次庫存嗎
小規模開專票,票面顯示多少稅就交多少稅吧,
老師,員工旅游的車票,住宿票,也要交個人所得稅嗎
老師,有個員工要求老板用個人卡轉給非這個員工本人的銀行卡上,可以這樣操作嗎?有什么風險嗎?要我們老板直接用公戶先轉給老板自己的卡,再轉給那個人指定的卡上
一般納稅人在電子稅務局有個發票管理里面查詢的已收到的發票是不是可以打印做賬啊?就不需要對方發我們電子發票了
法人的債權入股,有實繳驗資報告,別的企業欠法人錢,這個做為入股資本行嗎,有沒有風險
老師您好 提取盈余公積是從未分配利潤里面提取還是從凈利潤里面提取呀?課見里面說是從未分配利潤提取盈余公積 編的分錄偏又是:借:利潤分配 貸:盈余公積 這里的借方又不是未分配利潤 會解答問題的老師麻煩接一下 謝謝
老師,問一下當月開票的不確認收入可以嗎?分錄怎么寫
甲公司業務人員不提供業務單據,財務做不能及時入賬,財務主動要還是業務員提供什么做什么?
是一個業務,沖了87000,開了2352243.81萬,這在申報表上怎么填啊,銷售表上免稅那欄帶出來數據-87000
看下這個銷售額能自己修改嗎?
表一可以修改,但是改了就給我開出去的票不一致了啊,主表銷售額不能修改
你好,表1修改了,保存了主表自動取數,他和你的銷售額怎么不一致?
我實際就是開了2352243.81金額的票,怎么修改啊,我的財務報表銷售額是去掉紅沖的78000
你好,你申報表里面填寫的是,2243.81-87000呀。
這個87000之前申報過正數,不是現在開了負數,你得紅沖。
我紅沖了,系統上自動帶出來免稅那欄-87000
好,那你之前的87000這個是免稅的嗎。
對的,疫情期間免稅,
你好。正確的沒有問題,你截圖申報表看一下吧。
他就是應該在免稅里面填寫,然后去填寫減免明細表。
你看一下,減免明細表不能填負數
你好,帶著紙質的申報表、公章去稅務局。
好的謝謝??
不用客氣,工作愉快。