您好,初始數包含該筆應收賬款就是以前我們確認過收入了,咱要確認以前這個客戶是不是未開票收入申報過增值稅的,分錄簡單的 借:應收(負) 貸:主營業務收入 (負) 銷項稅(負) 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅 問題是這2分錄是不交增值稅的,申報未開票收入負和藍字發票正,我們未開票收入本年累計為負是申報不了的,要去稅務大廳申報,把以前申報這筆未開票收入正的相關資料帶去
老師你好,公司19年預付一筆展位費用。當時分錄:借預付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發票,就把該費用轉入損益,分錄為 借銷售費用 ,貸預付賬款。8月份的時候該發票回來了,請問現在怎么進行賬務處理,分錄怎么寫?
老師,請問去年支付一筆材料款時借:應付賬款,貸:銀行存款,收到發票的時候借主營業務成本,貸現金。導致應付賬款掛著賬,我現在該怎么做分錄調回來?
今年1月啟用賬套 啟用賬套時初始數包含該筆應收賬款 現收到賬款 已做借銀行存款 貸應收賬款(該筆貨款是2023年度) 現開發票給客戶 請問分錄該怎么寫
今年1月啟用賬套 啟用賬套時初始數包含該筆應收賬款 現收到賬款 已做借銀行存款 貸應收賬款(該筆貨款是2023年度) 2023年度已結轉成本 借應收賬款 貸 主營業務收入 末做稅務處理 現開發票給客戶 請問分錄該怎么寫
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
前期末做任何稅務處理 就是知道有這筆貨款要收 只做了應收 所以現在開票后不明白要怎么處理 又是跨年度貨款
我們現應該是需補繳稅
哦哦,就是期初的應收賬款是騰空出現的,我知道了 借:未分配利潤? ? 貸:主營業務收入 銷項稅 我們期初的那個資產沒有的
我們是商貿企業 同一條線 我們支付出去了該批貨的費用 然后直接發到客戶手上 并收到進項票 這個分錄如何寫
您好,還是買賣2條錢 借:庫存商品? ?進項稅? 貸:應付 借:應收? ?貸:主營業務收入? 銷項 借:主營業務成本? ?貸:庫存商品
跨年度了 分錄也這么寫
跨年把 上面的損益科目換成? ?未分配利潤, 但是上年的年報和所得稅匯繳申報表是要更正申報的
沒有申報過 初始騰空出現
您好,那就當今年好了,影響今年的利潤
所以分錄是
借:庫存商品? ?進項稅? 貸:應付 借:應收? ?貸:主營業務收入? 銷項 借:主營業務成本? ?貸:庫存商品
商品從末入過庫 直接下單發到客戶手上
您好,沒有入庫,賬上也要過一下的,一借一貸我們也沒有庫存在賬上
好噠 但是一月 二月 前會計 收款做成借銀行存款 貸應收賬款 開票借以前年度損益調整 貸應交稅銷 這個怎么調
您好,我也是這樣寫分錄的呀,??以前年度損益調整 最終要轉了未分配利潤
好噠 謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~