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今年1月啟用賬套 啟用賬套時初始數包含該筆應收賬款 現收到賬款 已做借銀行存款 貸應收賬款(該筆貨款是2023年度) 現開發票給客戶 請問分錄該怎么寫

2024-04-07 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-07 22:33

您好,初始數包含該筆應收賬款就是以前我們確認過收入了,咱要確認以前這個客戶是不是未開票收入申報過增值稅的,分錄簡單的 借:應收(負) 貸:主營業務收入 (負) 銷項稅(負) 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅 問題是這2分錄是不交增值稅的,申報未開票收入負和藍字發票正,我們未開票收入本年累計為負是申報不了的,要去稅務大廳申報,把以前申報這筆未開票收入正的相關資料帶去

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快賬用戶9652 追問 2024-04-07 22:38

前期末做任何稅務處理 就是知道有這筆貨款要收 只做了應收 所以現在開票后不明白要怎么處理 又是跨年度貨款

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快賬用戶9652 追問 2024-04-07 22:40

我們現應該是需補繳稅

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齊紅老師 解答 2024-04-07 22:46

哦哦,就是期初的應收賬款是騰空出現的,我知道了 借:未分配利潤? ? 貸:主營業務收入 銷項稅 我們期初的那個資產沒有的

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快賬用戶9652 追問 2024-04-07 22:52

我們是商貿企業 同一條線 我們支付出去了該批貨的費用 然后直接發到客戶手上 并收到進項票 這個分錄如何寫

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齊紅老師 解答 2024-04-07 22:57

您好,還是買賣2條錢 借:庫存商品? ?進項稅? 貸:應付 借:應收? ?貸:主營業務收入? 銷項 借:主營業務成本? ?貸:庫存商品

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快賬用戶9652 追問 2024-04-07 23:07

跨年度了 分錄也這么寫

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齊紅老師 解答 2024-04-07 23:10

跨年把 上面的損益科目換成? ?未分配利潤, 但是上年的年報和所得稅匯繳申報表是要更正申報的

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快賬用戶9652 追問 2024-04-07 23:11

沒有申報過 初始騰空出現

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齊紅老師 解答 2024-04-07 23:13

您好,那就當今年好了,影響今年的利潤

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快賬用戶9652 追問 2024-04-07 23:14

所以分錄是

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齊紅老師 解答 2024-04-07 23:15

借:庫存商品? ?進項稅? 貸:應付 借:應收? ?貸:主營業務收入? 銷項 借:主營業務成本? ?貸:庫存商品

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快賬用戶9652 追問 2024-04-07 23:17

商品從末入過庫 直接下單發到客戶手上

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齊紅老師 解答 2024-04-07 23:19

您好,沒有入庫,賬上也要過一下的,一借一貸我們也沒有庫存在賬上

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快賬用戶9652 追問 2024-04-07 23:28

好噠 但是一月 二月 前會計 收款做成借銀行存款 貸應收賬款 開票借以前年度損益調整 貸應交稅銷 這個怎么調

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齊紅老師 解答 2024-04-08 04:48

您好,我也是這樣寫分錄的呀,??以前年度損益調整 最終要轉了未分配利潤

您好,我也是這樣寫分錄的呀,??以前年度損益調整 最終要轉了未分配利潤
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快賬用戶9652 追問 2024-04-08 07:42

好噠 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 07:44

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,初始數包含該筆應收賬款就是以前我們確認過收入了,咱要確認以前這個客戶是不是未開票收入申報過增值稅的,分錄簡單的 借:應收(負) 貸:主營業務收入 (負) 銷項稅(負) 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅 問題是這2分錄是不交增值稅的,申報未開票收入負和藍字發票正,我們未開票收入本年累計為負是申報不了的,要去稅務大廳申報,把以前申報這筆未開票收入正的相關資料帶去
2024-04-07
你好之前做了無票收入是吧 是的話可以 再做一個借以前年度損益調整 應交稅費 貸應收賬款 這個是紅沖收入的
2024-04-08
你好 你原來期初是平的嗎??
2021-08-19
你好!你這個應該是現金做錯了。 借現金 貸應付賬款就好了。
2020-10-16
借利潤分配 貸應收票據
2021-03-19
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