核定征稅的,如果是核定率收入*核定率*稅率-速算扣除
2016,12號文個人所得稅經(jīng)營所得月10萬季度30以下免征教育費附加和地方教育附加,是針對查賬征收還是核定征收說的?老師
老師幫我看一下這張表,預交金額城建稅,教育費附加,地方教育費,個人所得稅數(shù)字是怎么得來的
請問老師,個體工商戶收人家稅金怎么收?比如城建稅,教育附加,地方教育附加,個所稅都算人家的。這些怎么收?
老師 請問表格中的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅8611.64是什么算出來的呢?個體戶 然后還有一個疑問是:附加稅=城建稅+教育附加+地方教育費附加?還是說附加稅是單獨計算的稅,不是這幾個稅的合計?
請問老師個體工商戶個人所得稅如果是核定征收的話是怎么算個人所得稅的?查賬征收又是怎么樣收個人所得稅的?還有資源稅,教育費附加,地方教育費附加是怎么算的?
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經(jīng)理的工資算管理費用還是成本
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發(fā)票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
老師請問,公司支付一年的房租,現(xiàn)金流寫到哪里
上海公司搬遷,從一個區(qū)搬到另一個區(qū),稅務(wù)和工商怎么變更
老師您好,公司生產(chǎn)加工門窗并負責安裝,適用的稅率是多少?怎么開票?
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓人在電子稅務(wù)局的那個模塊進行確認
@董孝彬 接上一次的問題 繼續(xù)問你我快明白了 需要你再回答一下
老師 房開企業(yè)土地增值稅清算開發(fā)成本分類 比如建筑安裝工程費都包括哪些支出
老師食堂吃飯,就是吃飯不要錢,怎么做賬
如果是查賬征稅的,根據(jù)年累計的利潤總額減彌補虧損減投資者扣除費用的余額,*稅率-速算扣除。這兩種個體戶利潤200萬以內(nèi)的都可以減半
資源稅,你們單位是什么業(yè)務(wù)的?教育附加是根據(jù)繳納的增值稅*3%減半
地方教育繳納的增值稅乘以2%減半。
如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬,可以免地方教育教育附加。
資源稅教育費附加,地方教育費附加呢
回復了,你看一下到
我的核算方式是無是什么意思
個體工商戶沒有增值稅吧
你好,問一下你稅務(wù)局的現(xiàn)在正好是報稅期啊
我是4月3號才登記的
他讓我盡管開票就是
你好,問清楚了什么征稅方式?盡管開票不清楚,不知道怎么交稅。
就是的個體工商戶要交增值稅嗎
30萬,普通發(fā)票小規(guī)模不需要交。
一季度超過30萬普通發(fā)票就要交增值稅嗎?
是的對的是的對的是的對的。
是超過的部分交還是全部要交
我這個是個體工商戶是小規(guī)模嗎?還是普通發(fā)票?
全額 ?個體戶有一般納稅人也有小規(guī)模,我不知道你是一般納稅人還是小規(guī)模的普通發(fā)票才能免增值稅呀
這個能看出來嗎
他讓我7月份再申報,應(yīng)該是小規(guī)模吧
我不知道你是一般納稅人還是小規(guī)模的普通發(fā)票才能免增值稅呀,這句話怎么理解?
你說個體戶是小規(guī)模嗎?我回復的個體戶有,一般納稅人也有小規(guī)模看不出來, 你去看增值稅申報表吧,報表頭上面寫著也可以看你的稅種認定,一般按季度申報的增值稅就是小規(guī)模。
小規(guī)模的也可以核定征收,也可以查賬征收嗎
可以 可以的 可以的
小規(guī)模也可以查賬征收嗎個體工商戶
可以的,可以這么做的