你好,你說的是匯算清繳吧,3月底之前。
老師,個(gè)體戶,查賬征收的,每年3月31號之前,報(bào)年報(bào)。定期定額的年報(bào),怎么申報(bào)呢?
個(gè)體戶目前是查賬征收的,需要每個(gè)月申報(bào)個(gè)人所得稅稅嗎?
請問老師個(gè)體戶分不分查賬征收和核定征收?個(gè)體戶一般多久申報(bào)一次,申報(bào)什么稅種?
老師,個(gè)體戶1-3月份的查賬征收怎么申報(bào)?之前也沒做過賬
查賬征收的個(gè)體戶,3月31日之前要完成那些申報(bào)
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
是的,個(gè)體戶是按收入申報(bào)個(gè)稅嗎
去稅務(wù)大廳辦理嗎
你好,不用的,你自然人電子稅務(wù)局扣繳端左邊第二個(gè)不就是匯算清繳。
好的,個(gè)體戶定額征收的,需要匯算清繳嗎
不需要的,其他的都不需要。
只要不是查賬征稅的,都不需要。