您好!你就寫工程合同
申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)稅憑證名稱寫什么?我們是工程上開票了,稅目寫承攬合同還是建設(shè)工程合同
老師:印花稅報(bào)表改了,應(yīng)稅憑證名稱是填什么,應(yīng)稅憑證數(shù)量填什么,稅目:建設(shè)工程合同,子目是,應(yīng)納稅憑證書立日期是填什么?
工程施工企業(yè),印花稅稅目為建設(shè)工程,應(yīng)稅憑證名稱應(yīng)該怎么填?計(jì)稅金額怎么填?
老師,申報(bào)印花稅建設(shè)工程合同和買賣合同都沒有,應(yīng)稅憑證名稱和數(shù)量怎么填?
老師,請(qǐng)問設(shè)計(jì)公司的設(shè)計(jì)合同的印花稅應(yīng)稅憑證名稱怎么填
請(qǐng)問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過100,是啥意思?可以點(diǎn)申報(bào)嗎
你好!可以的,可以申報(bào) 就是你發(fā)票金額是100,但是你申報(bào)印花稅的時(shí)候超過了110