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老師,固定資產清理余額在借方并且有75480.07,這個賬務應該怎么平?我們固定資產18.6萬買的,銷售了10萬,沒有給對方開增值稅發票,我們可以留底,我們賠付了7.54萬,應該怎么做賬?

老師,固定資產清理余額在借方并且有75480.07,這個賬務應該怎么平?我們固定資產18.6萬買的,銷售了10萬,沒有給對方開增值稅發票,我們可以留底,我們賠付了7.54萬,應該怎么做賬?
2024-04-07 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-07 10:23

您好。你的業務實質是銷售固定資產,對嗎?

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快賬用戶6626 追問 2024-04-07 10:24

對的,老師,就是把固定資產便宜銷售了

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:27

你好1、將需要出售固定資產及其轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產?2、銷售固定資產: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3、結轉固定資產清理科目余額至資產處置收益: 借:固定資產清理 貸:資產處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產處置收益,貸方為固定資產清理)

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快賬用戶6626 追問 2024-04-07 11:17

老師,沒有資產處置損益這個科目,我應該增加在1.資產,2負債,3.成本,4.損益這四個哪個里面比較合適?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 11:17

您好。沒有用營業外收支即可

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您好。你的業務實質是銷售固定資產,對嗎?
2024-04-07
借固定資產貸預付賬款, 這個金額是固定資產全額。
2021-04-27
同學,你好,這個正常應該是付給供應商,然后再通過其他的辦法來處理,金額 偏大,不太合理。如果你不付款,你也只能做營業外收入,這樣就麻煩點
2020-12-29
您好 今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同 請問是兩臺二手自卸車還要給對方16萬么
2024-04-23
你好,是一般納稅人嗎? 借應交稅費應交增值稅銷項7800 貸,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅7800, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅7800 借,應交稅費未交增值稅7800貸銀行存款 假設沒有進項抵扣的。
2025-04-29
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