你好,也就是剩余的對方以后給你開發票,是這個意思嗎?
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當時因為一些產權問題付款只付了一半,發票也只開原值了一半,當時會計計入固定資產原值是按發票金額入的賬,現在款已付清,對方發票也給我們開完,同一個固定資產可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
老師,我們單位購買了固定資產分體空調,已經安裝完畢了的,金額比較大一百多萬,但是對方只給我們開發票90萬,這種要怎么做賬呢,沒開發票的也可以按固定資產入賬嗎?還涉及增值稅進項稅的問題
老師你好,我們公司采購并安裝了一批中央空調,這批空調肯定需要做固定資產的,開來的發票有銷貨明細,里面有空調內機、外機設備的單價及數量,有銅管、線控器、人工費等輔助材料的單價及數量,那么請問老師,我如何確定固定資產成本?1.如果只把空調內外及設備作為固定資產入賬,那么其他輔助材料及人工的金額也蠻大的,覺得不太對;2.如果把輔助材料及人工算到固定資產里面,感覺線圈什么的也列支資產成本,也有點不太對,所以請問老師,這個事情,固定資產的入賬成本究竟怎么確定?請詳細一點解答,感謝。
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發票的,內賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產4萬 固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借應付賬款5萬, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
老師,我公司有個設備在14年工程完工結轉固定資產時因只付了預付款,就按合同65萬結轉的,到18年累計付了47.5萬,就開了47.5萬發票,有65517.25元進項稅可抵扣,我做賬時借應交稅金-應交增值稅-進項稅65517.25,貸其他應付款/待轉固定資產65517.25。在21年時付了17.5萬,也開了17.5發票,這筆進項稅我是記借應交稅費,貸管理費用-其他。現就65萬金額已付清,發票已開齊了,折舊在23年也計提完了,但那筆其他應付款-待轉固定資產65517.25一直掛著,要怎么調賬呢?
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
你的固定資產是自己錄入的,還是做固定資產卡片的?
要做固定資產卡片
借預付賬款貸,銀行放款以后給你開了發票,你在做固定資產。
到時候你的折舊可以一次補上。
我現在就是一直沒做固定資產,按已經開票的金額做在在建工程科目的
借在建工程貸銀行存款,一直都做這個掛著就可以的。
意思是折舊比如這個月入固定資產了,但是實際已經使用半年了,拿第一次提折舊就提半年這樣嗎?
哦,好的,我怕這樣不對,所以問哈老師
是的是的,是這么做的。