你好,是的,支出并且要回發(fā)票,匯算清繳不需要交稅。
老師好,我公司2019年成立,虧損30萬,2020年虧損了10萬,2021年1到3月第一季度盈利60萬,請問第一、我是想在2021年第一季度預繳所得稅時抵減2019年和2020年的虧損40萬,抵掉虧損后還有20萬上所得稅,這樣可以嗎?第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的匯算清繳嗎?具體怎么怎么操作?(2020年匯算清繳我還沒做)請老師回復,謝謝
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結轉,我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調減嗎?把那50多萬調減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結轉,我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調減嗎?把那50多萬調減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師您好!我們公司23年9月盈利了3萬,十月份做季報是預提了三萬,所以到年底一直沒繳稅,現(xiàn)在要支出三萬,我能把之前預提的轉回,正常支出就可以是嗎?這樣匯算清繳是不任然不用交稅
老師我們公司23年一季度和第二季度都盈利交了企業(yè)所得稅,年底又虧損了,匯算清繳的時候彌補以前年度虧損4萬,現(xiàn)在是不想退稅,也不想交稅,想把去年賬修改一下,把23年成本拿4萬出來,做到24年賬里面,那這樣是不是剛好不用交稅,也不用退稅啊。
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業(yè)務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
我這個正常做賬,等七月正常做季報就行對吧,匯算清繳需要報什么嗎?
你好,是的,正常賬務處理即可,不需要特殊做什么。匯算清繳前確定該筆暫估發(fā)票已到并賬務處理就可以了
好的,謝謝老師
不用客氣,祝工作順利