你好同學(xué) 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅賬務(wù)應(yīng)如何處理? 1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額. 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等. 2、出口貨物 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品. 3、計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額.賬務(wù)處理如下: 借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額). 4、收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅款(增值稅).
老師你好,我想問一下我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),8月份開始自營出口,既有內(nèi)銷也有外銷,想問一下稅負怎么算
老師,你好,請問下,生產(chǎn)企業(yè),出口開出普票100萬,內(nèi)銷開100萬,退稅率是9%,增值稅稅負3%,請問要拿多少進項發(fā)票來抵扣,退稅時要多少進項,謝謝
老師您好,我是生產(chǎn)型出口企業(yè),內(nèi)銷很大,外銷就一筆,增值稅沒有留底稅額,還要交稅,這種情況出口退稅怎么操作?
老師好,我是生產(chǎn)型企業(yè),去年開始有出口業(yè)務(wù),但內(nèi)銷比外銷多,所以沒有留底稅,一直未做出口退稅申報,那這種一直末做出囗退稅零申報的情況每年需要做年度出口退稅清算申報嗎?先謝謝!
你好,老師,我想問一下,有限公司小微企業(yè)有出口企業(yè)也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),那在申報出口退稅的時候應(yīng)該是怎么算退稅額?然后交稅的話又要怎么算?要交哪些稅?因為有出口又有內(nèi)銷,謝謝!
勞務(wù)報酬一個講課費,稅務(wù)局代開發(fā)票,他開發(fā)票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報個人所得稅的時候在填寫他勞務(wù)報酬收入的時候應(yīng)該怎么填呢?
一個中型企業(yè),一般財務(wù)部有哪個崗位設(shè)置
房產(chǎn)公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協(xié)議房子先不過戶,等賣出后,收到款項,直接為第三方辦理過戶手續(xù)。現(xiàn)在由于房地產(chǎn)不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協(xié)助第三方辦手續(xù)時,網(wǎng)簽合同規(guī)定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網(wǎng)簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經(jīng)按160萬做賬交稅。請問房產(chǎn)公司交稅是按什么交?他家會計說得對嗎?我這種情況怎么賬務(wù)處理
老師,暫估了一百多萬沒發(fā)票企業(yè)所得稅已交,要是后面注銷,這個會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務(wù)勞務(wù)發(fā)票,我是小規(guī)模納稅人需要預(yù)交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?
老師,2014年的固定資產(chǎn)汽車未入賬,這個月入賬的話,下個月是按月計提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進口三文魚稅率多少,有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時能不能從公戶取現(xiàn)金給?
老師,我這個沒有不得免抵退的部分,而且每次留抵夠用,基本上是退稅多少就退多少。這種的不用管應(yīng)交增值稅下進項稅額和出口退稅的余額吧?
年底算完了發(fā)現(xiàn)盈利特別多,感覺哪里沒算對。
老師,我這個沒有不得免抵退的部分,而且每次留抵夠用,基本上是退稅多少就退多少。這種的不用管應(yīng)交增值稅下進項稅額和出口退稅的余額吧? 答:也是要結(jié)合留低稅額的
年底算完了發(fā)現(xiàn)盈利特別多,感覺哪里沒算對。 答:按照上邊的步驟重新算一下
老師,我是這么理解的,不知道對不對
你好同學(xué),是的,理解的非常對。
那為什么利潤還那么大呢,正常情況下一般也就是盈利的退稅的稅款,稅款不進入成本里的話利潤就應(yīng)該沒有多少或者是虧損狀態(tài)。結(jié)果現(xiàn)在賬上利潤還有幾十萬呢。
退稅退了80萬,賬上利潤40多萬。正常賬上應(yīng)該沒有多少利潤才對。
你好同學(xué),因為收入比內(nèi)銷大于13%,所以這也是利潤
老師您的意思是收入是不含稅的所以多出來利潤了是嗎?
是的,比內(nèi)銷利潤高出13個點是正確的。
去年沒有內(nèi)銷
他是出口綠豆,內(nèi)銷自己有個體,這個公司基本都是出口,內(nèi)銷也就是篩選完剩下的次貨綠豆賣出去,這部分非常少,大概也就5%左右。
聽著您們不是工業(yè)企業(yè),是外貿(mào)企業(yè),進項稅不能再抵扣。只能退稅
我們這樣的購進綠豆,回來篩選整理,然后再賣出去,這是外貿(mào)?
你好同學(xué),這個您要具體定性一下,如果沒有深加工,覺得就是外貿(mào)企業(yè)。具體您要結(jié)合您們的實際情況。
你要看一下,您們備案時,是按什么備的案
備案的就是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)
嗯,那就按您備案的處理
好的 謝謝老師
客氣了,祝工作順利