對的是的,那實(shí)際業(yè)務(wù)是多少,7萬還是2萬。
老師,我們公司當(dāng)時為了預(yù)交的時候不交所得稅,沒成本就暫估了很多,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,事實(shí)上是我們沒有貨物,也沒有票,馬上年底了,老板說也開不了這些成本票,那我需要調(diào)增的分錄怎么做,申報的時候是調(diào)增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調(diào)增?調(diào)增是填到哪塊呢
老師,我公司是咨詢服務(wù)類公司,這是去年暫估的成本,今年只開回來30萬的發(fā)票沖減暫估,匯算的時候我調(diào)增了補(bǔ)交了稅款,那我這邊沖減還有繳稅費(fèi)的分錄怎么做呢?
老師,我在去年12月賬里暫估了成本。因為那時候成本票還沒到,所以做了暫估。現(xiàn)在5月了,因為5月31日前得做匯算清繳,成本發(fā)票最遲這時候開過來對不。那這個月開進(jìn)來,我直接在本月做分錄嗎?不用再改12月的分錄吧?
老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
老師 我們在23年的時候暫估了7W成本 現(xiàn)在4月只回了2W的票 那所得稅匯算的時候暫估的這5萬就要調(diào)增對嗎 那分錄怎么寫呢 還有個問題 那財務(wù)年報上就不能顯示這5W調(diào)增了 嗎
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學(xué)會計專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開進(jìn)來的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費(fèi)專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費(fèi)發(fā)票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
老師,商貿(mào)企業(yè)適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個月的營業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個點(diǎn)的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個點(diǎn)的,想問下從哪個角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標(biāo)準(zhǔn)化,怎樣做成本核算呢
年財務(wù)報表里面體現(xiàn)不了,調(diào)增了5萬。
實(shí)際業(yè)務(wù)就是2W
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。