您好,借:應付賬款 借;財務費用 貸“銀行存款 退回: 借:銀行存款 貸:應付賬款”
老師您好,我在6月給對方開發票,分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產生了一筆手續費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師你好,我們是義務教育學校,出納有一次在轉賬時,付重了一筆15元的手續費,后來銀行退回到學校賬戶上,請問這筆退回來的錢算什么收入怎么做分錄?
我轉了一筆保證金三萬元過對方賬戶,手續費八元,因為戶名寫錯了,銀行又把三萬元和八元退回來了,這個分錄怎么做?
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應收賬款 有幾筆這個情況 公司給對方付了4-6月的水電費64400,然后因為賬號錯了這筆錢就退回來了,然后修改賬號后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應收賬款64400,然后又做了借應收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個分錄是不是錯了。這個對方現在還沒開票給我們
企業網銀轉賬時對方公司名字寫錯了,但錢轉出去了,扣了手續費,后面又退回來了,手續費沒退回來,然后又重新轉賬,會計分錄要怎么做?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
摘要怎么寫呢?
您好,您之前是轉賬是什么用途?
支付物流費
您好,那就是這個用途(錯誤轉賬即可)