您好,不行,印花稅記入到稅金及附加
老師,印花稅可以不計提,發生時直接,借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款。這樣可以嗎?
請問印花稅需要計提嗎?1月繳12月印花稅,12月沒做賬,1月直接借稅金及附加印花稅,貸貸銀行存款,行嗎老師
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
22年12月印花稅沒有計提,今年1月直接繳納可以嗎接機。借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款行嗎
老師,你好,咨詢一下,公司繳納印花稅,可不可以直接記:借:管理費用—印花稅 貸:銀行存款
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發票也到了,庫存也不小,銷售發票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內外賬交接需要注意什么?
借稅金及附加,貸銀行存款嗎
對這么做賬是沒有問題的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評