中間要通過應付職工薪酬科目過渡。
員工聚餐會計分錄:借 管理費用-福利費 貸 銀行存款 行不
老師,報銷員工聚餐費為什么要通過應付職工薪酬?直接:借,管理費用-福利費 貸,銀行存款 。不可以嗎?
老師, 公司給員工的福利, 都要從應付職工薪酬過一道嗎, 比如公司聚餐,借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,不可以借管理費用-福利費,貸銀行存款嗎?
員工聚餐我可以做職工福利不? 做的話是不是 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-福利 借:應付職工福利 貸:銀行存款
老師 員工聚餐的費用,可以直接做“借:管理費用-福利費,貸:銀行存款嗎?
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
匯算清繳,期間費用中,職工薪酬包含工資、社保、福利費是嗎?
老師好,掛靠人讓我們建筑公司替他們代發工資,現在需要他們提供什么資料呢
老師,個體戶核定征收所得稅怎么定的
開具建筑服務勞務費報年報填收入表的時候是填建造合同收入還是提供勞務收入
17歲的人可以報工資嗎
老師,我們跟A公司合作,開店前期因為對方原因導致合作的倉庫里沒有貨,所以直接從我們自己倉庫里發貨賣了17000元,前期1個月對方沒有分成,現在A說因為這17000沒有成本,導致他們多交稅了,A是一般納稅人,現在他們想要17000的5個點,老師他們這樣合理嗎?他們能多交多少稅?
原股東出資比例互換,出資原已實繳,需要進行什么操作嗎?
樸老師幫我做最后一道題吧我著急交,謝謝啦
老師,采購材料開的材料收據,能入賬嗎,這是不是屬于白條入賬,還得調增,對方不給開發票
需要在月底結轉呢還是說可以馬上就做呀
你好發生的同時做這兩筆分錄你好,發生的同時做這兩筆分錄就行。
好的 謝謝老師
不客氣問題解決不客氣問題解決,請好評,謝謝。