你好,實(shí)務(wù)中,以前年度損益一般會(huì)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)年初數(shù),或是在利潤(rùn)表中單獨(dú)列報(bào)以前年度損益,但這個(gè)差異會(huì)一直在,可以自行選擇,希望可以幫助你,謝謝
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn) 期末減去期初的差額 在減去利潤(rùn)表的利潤(rùn) 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計(jì)提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤(rùn),這個(gè)等式完整沒問(wèn)題。 為什么兩個(gè)勾稽關(guān)系有一個(gè)有差額呢?
老師,您好!由于我未計(jì)提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不一致,就差了以前年度損益這個(gè)金額,請(qǐng)問(wèn)改怎么辦呢?謝謝!
23年有筆分錄是以前年度損益調(diào)整50元,出12月報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)科目,期末數(shù)減期初數(shù)跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)不一致,差了50,怎么調(diào)整?是不是錯(cuò)了
老師,凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)是未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù),我這23年做了1133.89金額的以前年度損益調(diào)整。凈利潤(rùn)數(shù)正好相差1133.89,怎么調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
老師好:23年有筆分錄是貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整194974元,導(dǎo)致23年末利潤(rùn)分配余額與23年度本年度盈利數(shù)據(jù)就差了這個(gè)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么填報(bào)23年度利潤(rùn)表?真實(shí)填列當(dāng)年損益后,資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配期初數(shù)和期末數(shù)就剛好差了這筆金額,怎么做?這筆金額系往年多計(jì)提的稅金及附加
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說(shuō)拿回來(lái)給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來(lái)假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說(shuō)之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉(cāng)庫(kù)辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫一下過(guò)程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬(wàn) 怎么算預(yù)交增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個(gè)門面,甲公司做營(yíng)業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)個(gè)稅時(shí),成本需要算計(jì)提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來(lái)呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒有繳稅,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
施工企業(yè)項(xiàng)目毛利怎么計(jì)算,請(qǐng)老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數(shù),只給了離職比例,怎樣算出每年確認(rèn)的服務(wù)費(fèi)用的?
老師,我們企業(yè)是光伏行業(yè),開出的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,有家公司也是同行,現(xiàn)在不做了,把材料轉(zhuǎn)賣給我們,他們不能給我們開出13個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話,我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
那就得去稅局大廳修改22年末報(bào)表的利潤(rùn)分配金額了,否則23年度的資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配數(shù)期初期末差不是本年利潤(rùn)金額
還有老師,現(xiàn)在稅局申報(bào)平臺(tái)的利潤(rùn)表沒有單獨(dú)列式以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的行次,沒法填列
你好,稅務(wù)申報(bào)是沒辦法填,企業(yè)自行可以填列,修改財(cái)務(wù)報(bào)表可以不去大廳,自行修改即可,企業(yè)做好留查說(shuō)明即可,希望可以幫助你,謝謝
還是不懂啊,企業(yè)自行填列哪里?
修改以前年度報(bào)表我記得必須去大廳吧,明天問(wèn)下稅管員
你好,系統(tǒng)導(dǎo)出報(bào)表后,Excel表格中自己添加一列,實(shí)務(wù)中每個(gè)月都要做財(cái)務(wù)分析,這樣便于分析,希望可以幫助你,謝謝