你好,在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次? 填寫做全額調增。 這樣有導致補交所得稅嗎??
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發票未收到,匯算清繳調增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內做紅沖分錄對嗎?謝謝
老師,去年暫估的成本沒有拿回來票,現在申報22年匯算清繳,調增成本的話在哪里填數據?
做企業匯算清繳的時候,有一筆暫估成本一直沒來發票,比如我要在4月份做匯算清繳的時候調減這筆暫估成本,那我沖暫估的分錄是在哪個月份做呢,
老師 年底暫估的成本,匯算清繳前發票沒回來,匯算清繳時暫估的成本如何調增,應該填在哪張表?去過做會計分錄?
請問暫估的成本在4月份還沒拿到發票回來要在匯算清繳時做納稅調增,調增后分錄該如何做?
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
有的老師
老師 暫估的是成本,為啥要在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次 填寫做全額調增。
你好,無票的成本支出,納稅調增就是計入?納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次的(因為沒有發票,所以需要調增啊) 有導致補交所得稅,就需要做補交所得稅的分錄?