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老師,我們第四季度企業(yè)所得稅少報(bào)收入了,昨天已經(jīng)去補(bǔ)交稅款了,現(xiàn)在有這個(gè)提示要填,她這個(gè)提示說明納稅調(diào)增那里應(yīng)該填的是應(yīng)納稅所得額嗎?而不是填補(bǔ)交的稅額?

老師,我們第四季度企業(yè)所得稅少報(bào)收入了,昨天已經(jīng)去補(bǔ)交稅款了,現(xiàn)在有這個(gè)提示要填,她這個(gè)提示說明納稅調(diào)增那里應(yīng)該填的是應(yīng)納稅所得額嗎?而不是填補(bǔ)交的稅額?
老師,我們第四季度企業(yè)所得稅少報(bào)收入了,昨天已經(jīng)去補(bǔ)交稅款了,現(xiàn)在有這個(gè)提示要填,她這個(gè)提示說明納稅調(diào)增那里應(yīng)該填的是應(yīng)納稅所得額嗎?而不是填補(bǔ)交的稅額?
2024-03-29 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-29 10:25

是的,納稅調(diào)增那里應(yīng)該填的是應(yīng)納稅所得額,就是你那個(gè)收入額

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快賬用戶9120 追問 2024-03-29 10:27

老師,不是收入吧?就是所有數(shù)據(jù)算出來應(yīng)納稅所得額乘以25%后得到的所得稅那個(gè)數(shù)據(jù)吧?然后要填的是調(diào)增的差額是吧?假如說我本來應(yīng)該申報(bào)250萬,結(jié)果只是報(bào)了240萬,應(yīng)該填的是調(diào)增10萬應(yīng)納稅所得額,不是填250萬對(duì)吧?

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快賬用戶9120 追問 2024-03-29 10:28

老師,應(yīng)納稅所得額不是收入啊?不是收入減去成本減去費(fèi)用,最終得到的利潤總額這個(gè)數(shù)嗎?這個(gè)數(shù)乘以25%才是所得稅收入啊?所以應(yīng)納稅所得額填的不是利潤總額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 10:29

我說的就是你最開始說少計(jì)的那個(gè)收入

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齊紅老師 解答 2024-03-29 10:30

填的是10萬,肯定不是全額,就是你昨天去補(bǔ)的那個(gè)少計(jì)的收入

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快賬用戶9120 追問 2024-03-29 10:31

哦,老師,是填收入的嗎?不是應(yīng)該填應(yīng)納稅所得額?就是利潤總額,因?yàn)槔麧櫩傤~乘以25%才是所得稅啊?

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齊紅老師 解答 2024-03-29 10:34

你昨天不是只補(bǔ)了收入嗎?還有成本嗎?

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快賬用戶9120 追問 2024-03-29 10:35

老師,都改了,收入,成本,利潤總額全部都改了

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齊紅老師 解答 2024-03-29 10:35

你沒加這個(gè)收入前是虧損的嗎?

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快賬用戶9120 追問 2024-03-29 10:36

沒,老師都是盈利的,沒加這個(gè)收入前繳納了175萬的稅,加了之后補(bǔ)交了76萬的稅

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齊紅老師 解答 2024-03-29 10:37

全改了的話你就填你新增的應(yīng)納稅所得額。還以為只是改了收入

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相關(guān)問題討論
是的,納稅調(diào)增那里應(yīng)該填的是應(yīng)納稅所得額,就是你那個(gè)收入額
2024-03-29
那您就按您實(shí)際情況填寫就可以了。 表上不有提示嗎?你就按提示的內(nèi)容根據(jù)咱單位實(shí)際情況填寫。
2024-03-29
對(duì)的是的,是這么做的。
2024-03-29
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 就是這樣做的
2024-03-29
你好,同學(xué)。你如果 上年的所得稅,你是用未分配利潤調(diào)整,不是直接所得稅費(fèi)用調(diào)整處理的。這個(gè)不反應(yīng)。
2021-01-18
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