是的,納稅調(diào)增那里應(yīng)該填的是應(yīng)納稅所得額,就是你那個(gè)收入額
我們有一個(gè)公司是小微企業(yè),而且是半路接過來的這個(gè)單位,2020年度應(yīng)該是虧損,2021年有營業(yè)利潤也繳企業(yè)所得稅來著,匯算清繳時(shí)提示是退稅,為了不想退稅就納稅調(diào)整增項(xiàng)其他項(xiàng),調(diào)整完了不退稅了,提交的又提示小微企業(yè)有優(yōu)惠政策的那個(gè)明細(xì)表,我沒填那個(gè)表,現(xiàn)在稅管員打過電話說應(yīng)該是市稅局要求填寫,這種情況是不是沒法在動(dòng)我填的那個(gè)納稅調(diào)整增項(xiàng)了?
老師,我們第四季度的時(shí)候所得稅申報(bào)收入低于開發(fā)票的收入了,我看有彈出來這個(gè)提示,稅務(wù)局讓我們填這個(gè)表,這個(gè)是啥意思啊?我昨天已經(jīng)去補(bǔ)交稅款,滯納金了,難道是要調(diào)昨天申報(bào)的數(shù)據(jù),嗎?
老師,我們第四季度企業(yè)所得稅少報(bào)收入了,昨天已經(jīng)去補(bǔ)交稅款了,現(xiàn)在有這個(gè)提示要填,她這個(gè)提示說明納稅調(diào)增那里應(yīng)該填的是應(yīng)納稅所得額嗎?而不是填補(bǔ)交的稅額?
老師,我們第四季度所得稅收入少申報(bào)了,這是之前會(huì)計(jì)1月份已經(jīng)計(jì)提了,然后稅務(wù)局這兩天通知整改,我昨天已經(jīng)補(bǔ)交稅款了,那我就在本月再重新做一遍這個(gè)分錄寫上補(bǔ)計(jì)提和補(bǔ)交的稅款就行嗎?
老師,我們第四季度企業(yè)所得稅少報(bào)收入,昨天已經(jīng)補(bǔ)交稅款了,產(chǎn)出了2.7萬的滯納金,是計(jì)入營業(yè)外支出-滯納金科目嗎?然后匯算清繳調(diào)增是嗎?
老師,我在幾家個(gè)體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權(quán)限,不能看到報(bào)稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實(shí)際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測(cè)服務(wù)中心,今年報(bào)高企,研發(fā)費(fèi)用中研發(fā)人員占了研發(fā)費(fèi)用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費(fèi)和檢測(cè)費(fèi)這個(gè)可以列為研發(fā)費(fèi)用嗎
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額的本期初和期末數(shù)怎么填寫
老師,你好,固定資產(chǎn)的后續(xù)支出屬于費(fèi)用化支出的情況,可能會(huì)計(jì)入哪些科目?
請(qǐng)問印花稅三月份忘記計(jì)提了現(xiàn)在四月份繳納了怎么做分錄
老師,我把外賬接過來,標(biāo)黃色是不是正常入往來,,應(yīng)交稅費(fèi)那些是入科目對(duì)吧
老師股東實(shí)收資本一直沒到賬怎么辦
老師個(gè)稅是從這里登入嗎
老師,不是收入吧?就是所有數(shù)據(jù)算出來應(yīng)納稅所得額乘以25%后得到的所得稅那個(gè)數(shù)據(jù)吧?然后要填的是調(diào)增的差額是吧?假如說我本來應(yīng)該申報(bào)250萬,結(jié)果只是報(bào)了240萬,應(yīng)該填的是調(diào)增10萬應(yīng)納稅所得額,不是填250萬對(duì)吧?
老師,應(yīng)納稅所得額不是收入啊?不是收入減去成本減去費(fèi)用,最終得到的利潤總額這個(gè)數(shù)嗎?這個(gè)數(shù)乘以25%才是所得稅收入啊?所以應(yīng)納稅所得額填的不是利潤總額嗎?
我說的就是你最開始說少計(jì)的那個(gè)收入
填的是10萬,肯定不是全額,就是你昨天去補(bǔ)的那個(gè)少計(jì)的收入
哦,老師,是填收入的嗎?不是應(yīng)該填應(yīng)納稅所得額?就是利潤總額,因?yàn)槔麧櫩傤~乘以25%才是所得稅啊?
你昨天不是只補(bǔ)了收入嗎?還有成本嗎?
老師,都改了,收入,成本,利潤總額全部都改了
你沒加這個(gè)收入前是虧損的嗎?
沒,老師都是盈利的,沒加這個(gè)收入前繳納了175萬的稅,加了之后補(bǔ)交了76萬的稅
全改了的話你就填你新增的應(yīng)納稅所得額。還以為只是改了收入