那您就按您實際情況填寫就可以了。 表上不有提示嗎?你就按提示的內容根據咱單位實際情況填寫。
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,我這個季度做了應收賬款的壞賬準備,因為涉及到企業所得稅預交,預交里面也要填營業外支出金額,其中壞賬準備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應收賬款沒有稅法規定的依據和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現在是預交,稅務局看到我的企業所得稅申報表這個營業外支出數據,會不會叫我調回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務局叫調回來補稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準備調增企業所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風險提示
老師,有個自由職業人,2023年10月到我們工廠做了幾天勞務,我們要求他開發票,他在粵稅通開了3萬多的勞務發票,當時交了600多的稅。這個稅當時我們認為是可以在次年年度匯算清繳時退回的。昨天幫他申請匯所清繳時,在個人所得稅App找不到他這筆收入?這個開了票的收入當時我們出納用現在轉給他銀行卡的,請問老師,這種情況要怎么申報
老師,我們第四季度的時候所得稅申報收入低于開發票的收入了,我看有彈出來這個提示,稅務局讓我們填這個表,這個是啥意思啊?我昨天已經去補交稅款,滯納金了,難道是要調昨天申報的數據,嗎?
老師,我們第四季度企業所得稅少報收入了,昨天已經去補交稅款了,現在有這個提示要填,她這個提示說明納稅調增那里應該填的是應納稅所得額嗎?而不是填補交的稅額?
老師23年沒有計提12月工資,24年補計提,那賬載金額和實際金額,稅收金額都需要加上12月的嗎
產品的認證檢測服務費計入什么科目
下個月可以抵扣嗎?剩余的19926.5
公司要注銷,賬上還有其他應付款,原材料,庫存商品,固定資產的余額要如何處理賬務
@董孝斌,老師好,我看到合同了,我們公司不是這個單位,這是我朋友之前給我的樣板,我在基礎上改呢,還沒刪完。謝謝老師。等我改成我們公司吧
收到貨款一直都未開票,現在公司要注銷了,應收賬款如何平賬
老師好,化工財務報表要如何做?應該觀看哪些相關視頻學習?
你好,我司租別人的房子,水電費是房東的名字,可以用房東水電費的發票做分割單在睡前扣除嗎?
小規模納稅人,當月賣貨開普票25萬,發生銷售自建不動產收入200萬,如何交增值稅和附加稅費
您好,老師,現在數電發票開紅字信息確認單錄入 提交成功后,還用開紅字信息確認單處理嗎?
老師,可是我們是少報收入了,那不是納稅調增了嗎?怎么納稅調減的選項也要打星號呢?而且下面風險指標反饋疑點不知道是要填什么信息的
星號的就是必須填寫的。
老師,可是星號納稅調減也有,納稅調增也有,那怎么填?我們是少報收入,補報了收入不是納稅調增?
根據咱的實際情況填寫呀是這情況。