你好,3%減按2%來繳納的,開普通發(fā)票。
您好 老師 請問 如果一般納稅人企業(yè) 在2018年時(shí)買進(jìn)一臺二手車做為公司固定資產(chǎn)(普票 沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣) 期間計(jì)提車輛折舊后,又在今年9 月出售,此時(shí)是否要通過固定資產(chǎn)清理進(jìn)行會計(jì)處理?請問目前二手車交易是否免稅(二手車交易發(fā)票上未顯示稅款),是否還要通過一般納稅人申報(bào)表進(jìn)行申報(bào) 應(yīng)該填寫那個(gè)欄次里嗎??稅率應(yīng)該是多少呢?
一般人公司,使用過固定資產(chǎn)車輛一臺,盤點(diǎn)時(shí),實(shí)物沒有了,原因不清楚,賬上還有殘值,請問是否可以視同銷售清理,清理時(shí)交多少增值稅,13年之前的車和近幾年的車是否增值稅率一樣,買的車當(dāng)時(shí)都未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
曦曦自行車廠主要生產(chǎn)銷售自行車,為一般納稅人,某月月初有留抵稅額800本月該廠購銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售2000輛兩,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)100000元,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后子了1%的現(xiàn)金折扣(2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售300輛,開具昔通發(fā)票,含稅銷售額為169001并支付運(yùn)輸單位2000元,收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1000元率9%,增值稅90元,取得增值稅專用發(fā)票注明裝卸費(fèi)1000元,稅率6%,增值(3)銷售本廠自用未抵扣過稅款的小轎車一輛,含稅售價(jià)120(4)當(dāng)期發(fā)出一般包裝物收取押金3000元,逾期仍未收回的包裝物(5)購進(jìn)自行車零部件、原材料、取得的專用發(fā)票上注往明稅款18200元(6)從小規(guī)橫納稅入處購進(jìn)自行車零件支付含稅價(jià)5000元,彈稅專用發(fā)票1該自行車廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅(2該自行車廠銷售自行車銷項(xiàng)稅額3該自行車廠包裝押金的銷項(xiàng)稅額4該自行車廠銷售過使用小轎車的實(shí)際稅額5當(dāng)期該廠應(yīng)納增值稅合計(jì)
某汽車廠發(fā)生如下業(yè)務(wù),計(jì)算該廠應(yīng)納的消費(fèi)稅、增值稅。(1)將自產(chǎn)的3.2升排量的越野車20輛投資到A公司,該汽車當(dāng)月銷售過三批,每輛不含稅價(jià)分別為45.3萬、45.7萬、46.1萬,銷售量分別為35輛、46輛、62輛;該批汽車的賬面成本為29.4萬元。消費(fèi)稅稅率25%。計(jì)算投資的越野車應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅銷項(xiàng)稅額。(2)銷售已使用半年的進(jìn)口小汽車3輛(購買時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),開具普通發(fā)票取得收入61.8萬元,3輛進(jìn)口小汽車固定資產(chǎn)的原值為60萬元,銷售時(shí)賬面余值為58萬元。消費(fèi)稅稅率12%.(3)從國外進(jìn)口小轎車一輛,支付買價(jià)400000元、相關(guān)費(fèi)用30000元,支付到達(dá)我國海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)用40000元、保險(xiǎn)費(fèi)用20000元。進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,小轎車消費(fèi)稅稅率8%。
資料:曦曦自行車廠主要生產(chǎn)和銷售自行車,為一般納稅人,某月月初有留抵稅額8000元,本月該廠購銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售2000輛,開具增值稅專用發(fā)票,注明含稅價(jià)款1000000元,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了10%的現(xiàn)金折扣(2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售300輛,開具普通發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)1000元,稅率9%,增值稅60元(3)銷售本廠自用且未抵扣過稅款的小轎車一輛,售價(jià)120000元(4)當(dāng)期發(fā)出一般包裝物收取押金3000元,逾期仍未收回的包裝物押金6000元(5)購進(jìn)自行車零部件,原材料,取得的專用發(fā)票上注明購進(jìn)金額140000元,注明稅款18200元(6)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)自行車零件支付5000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票。要求:假定應(yīng)該認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過了認(rèn)證,要求計(jì)算:(1)該自行車廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅(2)該自行車廠銷售自行車的銷項(xiàng)稅(3)該自行車廠包裝物押金的銷項(xiàng)稅(4)該自行車廠銷售使用過小轎車的應(yīng)納稅額(5)當(dāng)期該廠應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個(gè)怎么處理
老師,請問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對方走我們的戶,到時(shí)候給對方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝