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某汽車廠發生如下業務,計算該廠應納的消費稅、增值稅。(1)將自產的3.2升排量的越野車20輛投資到A公司,該汽車當月銷售過三批,每輛不含稅價分別為45.3萬、45.7萬、46.1萬,銷售量分別為35輛、46輛、62輛;該批汽車的賬面成本為29.4萬元。消費稅稅率25%。計算投資的越野車應繳納的消費稅和增值稅銷項稅額。(2)銷售已使用半年的進口小汽車3輛(購買時未抵扣進項稅額),開具普通發票取得收入61.8萬元,3輛進口小汽車固定資產的原值為60萬元,銷售時賬面余值為58萬元。消費稅稅率12%.(3)從國外進口小轎車一輛,支付買價400000元、相關費用30000元,支付到達我國海關前的運輸費用40000元、保險費用20000元。進口關稅稅率20%,小轎車消費稅稅率8%。

2022-04-26 01:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-26 05:04

你好請把題目完整發一下

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快賬用戶84bz 追問 2022-04-26 09:24

這就是完整題目

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齊紅老師 解答 2022-04-26 09:29

計算投資的越野車應繳納的消費稅 20*46.1*0.25=230.5 應交增值稅是 20*(45.3*35+45.7*46+46.1*62)/(35+46+62)*0.13=119.02

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齊紅老師 解答 2022-04-26 09:30

2應交增值稅的計算是 61.8/1.03*0.02=1.2

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齊紅老師 解答 2022-04-26 09:31

3進口增值稅是 (430000+60000)*1.2/(1-0.08)*0.13=83086.96應交消費稅是 (430000+60000)*1.2/(1-0.08)*0.08=51130.43

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業務1銷項稅的計算是(35*45.3%2B46*45.7%2B62*46.1)/(35%2B46%2B62)*20*13%=119.02 業務1消費稅的計算是20*46.1*25%=230.50業務2銷項稅額是61.8/1.03*2%=1.2 業務3可以抵扣進項稅額是(400000%2B30000%2B40000%2B20000)*(1%2B20%)/(1-8%)*13% 增值稅等于銷項-進項 業務3的消費稅額是(400000%2B30000%2B40000%2B20000)*(1%2B20%)/(1-8%)*8%
2022-05-31
你好請把題目完整發一下
2022-04-26
你好,題目要求做什么具體的
2022-06-02
您好,這個是這樣的哈 ,給您截個圖
2024-05-25
你好,具體問題是什么呢
2022-05-11
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