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一般人公司,使用過固定資產車輛一臺,盤點時,實物沒有了,原因不清楚,賬上還有殘值,請問是否可以視同銷售清理,清理時交多少增值稅,13年之前的車和近幾年的車是否增值稅率一樣,買的車當時都未抵扣進項稅

2020-10-14 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 10:38

你好,你這個車輛實質上是丟失了,建議你轉入營業外支出。這個因為沒有實物清理,因此不會產生稅費的

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快賬用戶6379 追問 2020-10-14 10:41

那我做賬上需要什么手續么,匯算清繳的時候調增對么

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:44

你好,首先你們要到公安局報案啊,畢竟是一輛車啊 拿到報案回執再進行做賬的

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快賬用戶6379 追問 2020-10-14 10:54

年頭太長了,不想再倒,就想賬面上清理了,可以按視同銷售處置么,增值稅多少呢

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:59

你好,那么這個增值稅是按照廢品比較合適,是13%的

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你好,你這個車輛實質上是丟失了,建議你轉入營業外支出。這個因為沒有實物清理,因此不會產生稅費的
2020-10-14
對于您提出的問題,我做出如下回答: 問題1:根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十二條,納稅人銷售或者進口貨物,除本條第(二)項、第(三)項規定外,稅率為13%。也就是說,如果您的車輛購入時已經按照13%的稅率抵扣過進項稅,那么在出售時應當按照13%的稅率開具發票。因此,您可以開具稅率為13%的普通發票。 問題2:對于賬務處理,根據《企業會計準則》的規定,當公司出售固定資產時,應當通過“固定資產清理”科目進行核算。因此,當您開出普通發票并確認收入時,可以按照以下步驟進行賬務處理: 借:應收賬款(售價%2B增值稅) 貸:固定資產清理(賬面價值) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(售價×稅率) 其中,“售價”表示您從其他公司出售車輛所獲得的收入,“增值稅”表示您應當收取的增值稅銷項稅額,“賬面價值”表示您在出售前該車輛在固定資產科目中的凈值。因此,您的賬務處理應當按照上述步驟進行。
2023-12-04
您好,1需要通過固定資產清理科目。2二手車不免稅。需要按處置資產填寫申報表,稅率是13%。
2020-10-03
不好意思,我剛才給你回復了,你想要重新提問的話,你再重新提問一個吧,我們接了問題之后不好退回
2023-11-13
車輛購置價格不影響車輛銷售時候的增值稅,銷售時候增值稅是根據銷售價格確定的
2023-10-06
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