你好 是的,已經抵扣了的需要對方去申請紅字信息
請問我們開給客戶的專用發票,客戶已經認證抵扣?,F在需要退回,客戶給我們開了紅字發票信息表,沒有把二三聯寄給我們,我們現在賬務怎么處理
老師開給客戶的發票,客戶要退貨發票退回,但是這個專票已經抵扣了,那開紅票的話,那個這個紅字發票信息表是由客戶申請,我們這邊開具負數專票嗎?
請問,客戶已經認證了的專票,因為有誤,客戶開了紅字信息表,我們重開的發票需要給客戶提供嗎?
老師 您好!銷售一批貨2月了,給客戶開具的增值稅專用發票客戶已認證,我們需要給客戶開具紅字專用發票,還用開具紅字信息表嗎?
老師,我們開給客戶的發票,客戶已經抵扣了?,F在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現在是我們開紅字發票。但是信息表里面根據客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師,你看,這是查詢結果,說明已經抵扣了是嗎?
是的,這個就是已經勾選抵扣的狀態
發票入賬狀態:未入賬 是什么意思?
這個是平臺入賬與否,不用管這個
好 老師,就這個發票在我自己金稅盤上申請了紅字信息表維護, 現在怎么撤不了?
你讓對方先申請紅字信息試一下
這邊不撤那邊可以申請嗎?
這個表還上傳了
應該是可以的,如果實在不行你只能去大廳讓工作人員撤銷你的申請
好的 謝謝你
同學不用客氣的哈~