好,可以的范圍有安裝的范圍就行。
老師?老師我們是中央空調安裝工程,我們給客戶開票空調可以開但是加工的材料沒有少,我們可以讓一個勞務公司給開安裝費過來進項票然后我們再給客戶開維修的進項票嗎?怎么處理好?
老師我們是中央空調安裝工程,我們給客戶開票空調可以開但是加工的材料沒有少,我們可以讓一個勞務公司給開安裝費過來進項票然后我們再給客戶開維修的進項票嗎?怎么處理好? 讓對方給開勞務票,可以減少我們的所得,這樣是不是比我們直接自己開勞務票合理
老師您好,我公司商貿企業,沒有安裝的經營范圍,我們賣了設備委托對方公司施工安裝,對方公司給我們開了施工安裝費,這個發票我們可以收嗎
請問我是一般納稅人大理石加工銷售安裝,如果說簡易征稅,3個點是開的普票還是專票?因為沒有進項,那么我開出去的簡易發票,給別人可以抵扣進項嗎?
經營范圍有加工,但是沒有勞務加工,我們是小規模納稅人,現在要與供應商簽訂燃料破碎加工合同,我們要長期派工人和管理人員去采購方的公司用采購方的機器做燃料破碎加工,也就是只出人力,我們可以開勞務破碎加工費專用發票給客戶嗎?需要增加經營范圍嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
但是開安裝的話屬于建筑服務,就得需要填寫項目名稱和地址,我這個活就相當于我是 A公司給B公司加工一下,B公司給C公司安裝,我如果開安裝費我就得寫 C公司項目安裝地址是外省就得填跨區域涉稅表還要預繳,但是實際我沒有去外地安裝,是b公司去安裝的,我只是給b公司加工了下
單純的就是設備那種安裝不用預交稅款也不用外經證。 是這樣的。
只有真正的建筑業才需要開外經證和預繳稅款。
我干的是車位安裝,我怎么問稅務只要在外地施工干活就要開外經證呢,屬于異地
車位安裝,你要是和建筑相關的就必須有外徑證。據是說那種,比如說你生產設備的安裝不用。 你已經和稅務局確認了以稅務局為準。
安裝屬于建筑服務,老師你看下我說的ABC公司,實際上不是我安裝得,我只是加工(噴噴漆等),是因為我沒有加工經營范圍,所以開成安裝費,但是不是我去安裝的,這個要怎么辦呢
我不清楚你具體安裝啥,你把準確的安裝項目說清楚一下。
車位,我和b公司合作單位,我給b干活就把零件啥的噴噴漆等,然后b公司給c公司去安裝
你好?車位 安什么 要是建筑安裝 的就要外經證?
就是車位安裝,就那種立體車庫那種
需要辦外經證的需要的要的。
老師意思是雖然我沒有安裝,但是開安裝發票我就得寫上b給c公司安裝的地址嗎,我就得開外經證就是填那個跨區域涉稅表,然后預繳后在開票嗎
你好。開建筑服務的發票就必須備注項目名稱和地點。
老師開加工費屬于什么服務,這個就不需要填寫名稱和地址是吧
加工是屬于勞務加工服務不需要備注。
好那進是加工費,出也開加工費嗎?
如果我加上加工范圍的話
是的,需要有加工的范圍對待。