稅負(fù)率等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額除以不含稅收入這樣計(jì)算的。
銷售額不含稅5563460.48,稅額723249.85。進(jìn)攻不含稅22876.61+5352319=5375195.61進(jìn)項(xiàng)稅額2019.39+695801.47=697820.86。稅負(fù)率怎么計(jì)算?
老師您好,知道開票金額含稅價(jià)100元,稅率13%.稅負(fù)1%,怎么算需要多少進(jìn)項(xiàng)票含稅價(jià)。
請問銷項(xiàng)稅含稅100萬,稅率13%,稅負(fù)1.2,需要取多少進(jìn)項(xiàng)稅票
你好開票金額含稅價(jià)100元,稅率13%,不含稅=100/(1%2B13%)=88.50稅負(fù)1%=88.50*1%=0.88銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=0.88=100/(1%2B13%)*13%—進(jìn)項(xiàng)稅額,求得進(jìn)項(xiàng)稅額=10.62進(jìn)項(xiàng)含稅金額=10.62/0.13*1.13=92.31。老師這當(dāng)中2B是什么意思?
增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算 如果含稅金額是113 進(jìn)項(xiàng)含稅金額68 稅負(fù)率怎么計(jì)算呢
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
我想問問你倒推出來進(jìn)項(xiàng)稅額?
就是已知數(shù)據(jù) 帶進(jìn)去就算出來了? 稅負(fù)率=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅收入 這是公式