。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預(yù)收賬款/合同負(fù)債 22500 當(dāng)逐期確認(rèn)服務(wù)收入時(shí)(每月7500元),應(yīng)將預(yù)收賬款或合同負(fù)債轉(zhuǎn)化為服務(wù)收入。前10個(gè)月每月確認(rèn)收入時(shí): 借:預(yù)收賬款/合同負(fù)債 7500 貸:服務(wù)收入 7500 最后兩個(gè)月由于保證金已抵扣服務(wù)費(fèi),無需再確認(rèn)收入。 關(guān)于員工工資的會(huì)計(jì)處理: 計(jì)提服務(wù)業(yè)工資時(shí),應(yīng)將員工工資記入相關(guān)費(fèi)用科目,并同時(shí)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 10000(假設(shè)工資屬于管理費(fèi)用) 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 這里的“管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等”應(yīng)根據(jù)員工所在部門或工資性質(zhì)來確定。 發(fā)放服務(wù)業(yè)工資時(shí),將應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)化為實(shí)際支付。假設(shè)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付: 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現(xiàn)金支付,則將“銀行存款”替換為“現(xiàn)金”科目。
老師,是這樣兒的,就是說,那個(gè),我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì),后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳,就是比。比如說那個(gè)嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢,然后在這個(gè)基礎(chǔ)上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個(gè)出現(xiàn)了,那個(gè)還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè),就是。沒把他,沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒,就是直接寫的,其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖幔沁@個(gè)房租分?jǐn)偂K牛习鍥]有,就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)偅褪前堰@個(gè)。
老師好,公司支付了一筆拉車費(fèi),金額1萬多,簽訂了拉車服務(wù)合同,然后當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~上資金不夠就由公司一個(gè)員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個(gè)墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對(duì)方公司蓋章的收據(jù),我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時(shí)候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個(gè)過程,但是附件上是能看出來的,這樣可以嗎
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,給公司其中一個(gè)掛證人員支付了技術(shù)服務(wù)費(fèi),但是對(duì)方一直都不開發(fā)票,然后經(jīng)理就說讓這個(gè)員工找個(gè)人做成工資的形式,就做成成本,老師我已經(jīng)做了好幾個(gè)月了,但是一直不知道這樣合適不,想請(qǐng)教老師這樣做合適不
老師,我們公司簽訂了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,這個(gè)服務(wù)費(fèi)總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個(gè)月的22500元,其中7500是服務(wù)費(fèi),15000是保證金,這個(gè)15000的保證金是最后兩個(gè)月的服務(wù)費(fèi),等 于最后兩個(gè)月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對(duì)方了,說保證金最后也是服務(wù)費(fèi),就一次性開過去了然后后面每個(gè)月按7500轉(zhuǎn)來了,這個(gè)賬我要怎么做老師,公司 有兩個(gè)員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對(duì)么
老師,我們公司簽訂了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,這個(gè)服務(wù)費(fèi)總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個(gè)月的22500元,其中7500是服務(wù)費(fèi),15000是保證金,這個(gè)15000的保證金是最后兩個(gè)月的服務(wù)費(fèi),等 于最后兩個(gè)月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對(duì)方了,說保證金最后也是服務(wù)費(fèi),就一次性開過去了然后后面每個(gè)月按7500轉(zhuǎn)來了,這個(gè)賬我要怎么做老師,公司 有兩個(gè)員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對(duì)么
開票對(duì)方收費(fèi)1181.25元,不開票對(duì)方收費(fèi)1100,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問我們是按照哪個(gè)金額結(jié)賬更合適,為什么
老師,2024年的估價(jià)入賬,匯算清繳時(shí)發(fā)票還沒進(jìn)來,要怎么做帳,這樣子做對(duì)嗎
老師,我們第一筆憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬,貸應(yīng)付賬款30萬,第二次借應(yīng)付賬款30萬,貸銀行存款30萬,但是第二次應(yīng)付賬款應(yīng)該支付30萬,但是甲方返給我們10萬返利,我實(shí)際支付20萬,那這個(gè)第二次憑證我應(yīng)該該怎么做
老師,預(yù)付賬款貸方是啥意思?是預(yù)收賬款嗎?
段天峰老師回答我的問題
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個(gè)附注是公司自己做的嗎
老師請(qǐng)問,營(yíng)業(yè)總收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
老師,你這樣,我這個(gè)服務(wù)費(fèi)的收入,成本怎么辦?還有有這22500的發(fā)票已經(jīng)開了,增值稅不一次性交了么?
同學(xué)你好 正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
不懂?成本不就是技術(shù)人員的工資么?我做的分錄對(duì)不對(duì)?
老師你說的太復(fù)雜了,就說我這樣做的對(duì)不對(duì)?然后勞務(wù)成本不是一級(jí)科目,我需要用什么代替?
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是一級(jí)科目哦
老師,你能不能回答我,我做的分錄對(duì)不對(duì)?然后那個(gè)勞務(wù)成本用什么代替先來過渡?
您回答的我根本看不懂
我知道主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是一級(jí)科目,關(guān)鍵是我第一次收了三個(gè)月的,成本不得匯集,收入按月確認(rèn)么?您有仔細(xì)看我的題目么?我寫的分錄么?
收入按月確認(rèn),成本也是按月結(jié)轉(zhuǎn)的 因?yàn)槭杖牒统杀臼菍?duì)應(yīng)的 成本沒有發(fā)票你可以先暫估對(duì)應(yīng)的成本 看了你發(fā)的,就是按你說的來回復(fù)的