那有沒有收到商品和服務(wù)?
2017年預(yù)付給的賬款42萬,少做了8萬,當(dāng)時分錄是借:應(yīng)付賬款 34萬 貸:銀行存款 34萬,2021年發(fā)現(xiàn)銀行余額不對,要是調(diào)整需要涉及以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會計一直沒有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 請問這筆年度匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎
老師,如果12月暫估成本,次年匯算清繳前收到發(fā)票了,賬務(wù)處理是不是,借,應(yīng)付賬款,暫估,貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付賬款實際公司或者為銀行存款
郭老師,您剛剛發(fā)的分錄:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整。 請問還需要調(diào)整2021年的匯算清繳嗎?
好的,謝謝老師。還有一個問題:以前年度車輛預(yù)存加油無正式發(fā)票就入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在還做以前年度損益調(diào)整。分錄:借:預(yù)付賬款。 貸:以前年度損益。票到?jīng)_減預(yù)付,借:管理費(fèi)用-車輛加油 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款。這樣對嗎?
500萬元以下的固定資產(chǎn),在計算應(yīng)納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預(yù)繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務(wù)采購,金額27萬,響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報價文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設(shè)備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進(jìn)來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應(yīng)付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運(yùn)可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點(diǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點(diǎn),只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調(diào)增?
老師,實際我也不清楚有沒有,賬面上沒有提現(xiàn)出來,那這樣的話應(yīng)該怎么處理好一點(diǎn)?
那您看一下收到?jīng)]要收到只是沒有發(fā)票咱就不調(diào)整了。匯算清繳時調(diào)整賬務(wù)處理不調(diào)整。
老師,貨物和發(fā)票沒收到,那應(yīng)該怎么調(diào),直接賬面用以前年度損益調(diào)整把預(yù)付調(diào)平,匯算不調(diào)了嗎?
沒有收到就做壞賬損失能證明對方比如說注銷了或者是死亡了可以稅前扣除。