3%是增值稅的稅率,同學
老師,你好,請問定期定額征收的小規模個體戶,增值稅和經營所得稅是按核定的額度交嗚?例如增值和徑營所得稅核定的額度都是5萬元,也就是每個月沒超過5萬元,按5萬元交稅,超過5萬元,按實際經營額交稅,對嗎?超過5萬元交稅,要減除核定的5萬元嗎?還是沒超過5萬元不用交稅?謝射
這個文件的意思是1、小微企業利潤總額100萬以內所得稅率是5%,那么超過100萬在300以內是多少呢? 2、個體戶100萬以內%2.5征收所得稅,那么超過100萬呢?請老師解答
個體戶核定征收,水務局截圖下來的,是不是5萬之內就免交個人所得稅,就交增值稅跟附加稅,如果超5萬比如開10萬是不是可以減去5萬的?還能增值稅開1個點嗎?
老師。麻煩幫我看看這個圖片;個體戶,核定征收。個人所得稅5萬,稅率0%;是一年5萬還是一月呢。是5萬以下不交個稅是嗎? 增值稅5萬,3%又是什么意思呢
老師您好,請問個體戶:核定征收,定期定額戶,月度不超過3萬,免交增值稅,個人所得稅,這3萬是指經營收入還是工資呢?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
意思,我超過5萬就要按照3%計增值稅嗎? 這個是一個月的還是一年的呢
你好,同學,這個是一個月50000
哦,意思個人所得稅也是一個月是5萬,超過就征收個稅; 增值稅我聽有些說的,跟小規模一樣的,一個月不超10萬的普票不繳稅。這個核定了5萬的增值稅,就是說我們一個月不能超5萬,是嗎
對的同學是這樣的