一般納稅人開進(jìn)來的住宿費(fèi)專票可以抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額
開的車險(xiǎn)費(fèi)專票可以抵扣增值稅
通行費(fèi)電子普票可以抵扣增值稅的
外審人員報(bào)銷的交通費(fèi)及住宿費(fèi)開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣稅額嗎
住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
一般納稅人,開普票,不存在免稅額度吧,正常繳納全部增值稅。稅費(fèi)可以抵扣么?開專票可以抵扣增值稅,普票的增值稅不予抵扣吧。
一般納稅人開進(jìn)來的住宿費(fèi)專票可以抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?開的車險(xiǎn)費(fèi)專票可以抵扣增值稅嗎?還有通行費(fèi)普票可以抵扣增值稅的吧
老師,一般納稅人的員工出差的差旅費(fèi),機(jī)票是1300元普票1個點(diǎn),13元可以全額抵扣增值稅嗎?住宿票1200,稅率1%,12元的進(jìn)項(xiàng)可以全額抵扣增值稅嗎?餐飲票1000元專票3個點(diǎn),30元的進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣增值稅嘛?
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因?yàn)槎际窍騻€人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計(jì)的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實(shí)際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計(jì)金額嗎
企業(yè)收到個稅退付手續(xù)費(fèi)1萬元 申報(bào)增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
我們是買消防器材的,開的酒類的專票可以抵扣增值稅嗎?
開的酒類的專票,不可以抵扣增值稅
開的財(cái)務(wù)咨詢類專票和技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣增值稅嗎?
開的財(cái)務(wù)咨詢類專票和技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣增值稅