我們是一般納稅人,銷售貨物是13%。 我們是銷售方開多少稅率取決于我們不看對方是什么納稅人身份?
您好!老師,我是個體工商戶,有公司在我這里采購了裝修材料之類的貨物,購貨方要求我提供13%的增值稅專用發票,請問我能夠開具嗎?稅率是多少?(1萬元要繳納多少稅款?)一個月最好能開多少錢的13%增值稅專用發票?謝謝!
老師,你好,我公司是一般納稅人,要銷售自己使用過的固定資產,要用簡易計稅方法,老會計說開專票嗎?那么開票稅率是多少?謝謝
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應商取得進項票的方式是通過我方開出去銷項發票的金額,按照設定好的利潤點,計算后從供應商取得進項發票,不會要供應商給我們多開,一般都是需要多少進項發票就要供應商提供多少進項發票給我們,目前我們設定的毛利點是8%,相應的增值稅稅負率只有1%,請問老師我是按設定的增值稅稅負率取進項發票好些還是按毛利點取進項發票好些呢?
老師,您好,請問我是小規模納稅人,供應商是一般納稅人,我不需要對方開具發票給我,有銷售清單可以嗎?然后我再代開增值稅專用發票給客戶
請問老師:我們一般納稅人的建筑勞務公司,現在準備在外地做一個項目,采用簡易計稅,對方要求我們開增值稅專用發票,請問:對于這個簡易計稅的項目,我們開專票和普票有多大區別啊?請老師詳細說明一下
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現在人事算好了確叫我簽字,其實漏洞百出,老板又逼著讓我復核簽字,而且等著發工資,本來他們20號發工資,其實是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛病!該如何面對呢?
老師,審計18章完成審計工作,為什么有評價錯報的內容啊?都已經完成審計工作了,才來評價,不是已經晚了嗎?不應該在審計過程中,就應該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本,在本年度怎么沖銷,會計分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了,本年度怎么補計提會計分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
那對方如何適用簡易計稅,不愿承擔13個點的稅前,只愿承擔3%
那這個沒辦法只能你雙方協商處理了,一般納稅人你這種正常銷售就是13的稅率開不出來其他的。
對方會計可能是外行不然說不出來這樣的話?
好的,謝謝老師,對方那么一問給我整不會了,
客氣的,祝您工作學習愉快。
可以這么理解嘛:甲方找我們采購貨物,我們按照正常13個點開具發票,由于甲方適用簡易計稅,我們開具的專票甲方無法抵扣,甲方開具出去的銷售票適用3%的征收率,就不根據票面稅率來交稅,而根據銷售額/(1+3%)*3%的征收率來交,從而達到節稅的目的
對呀,簡易計稅的就是用不含稅收入除以1.03再乘以3%。簡易計稅就是這樣交。
他不能抵扣的成本也多了所得稅會少交。