同學,你好 500的可以抵扣增值稅
老師,我想問一下,小規模強制認定為一般納稅人是連續12個月開票超過500萬,如果我1到8月份開了400萬的票,9月份沒有開票,那我10月份往后是不是還可以開具500萬,還是說10月份到12月份只能開具最多100萬了
老師您好,我們公司2021年是小規模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
老師我們現在是小規模納稅人,我們買了一輛車,開進來的13個點的專票,過幾個月我們升成一般納稅人,那這張買車的發票可以用在一般人納稅人期間抵扣增值稅嗎?
你好,我們3月10日前是小規模,11日后升級為一般納稅人,9日收到一張專票,10日讓對方紅沖,15日再重新開進來,金額都一致,那這張專票我們下月申報3月一般納稅人增值稅的時候可以抵扣嗎
老師,1-2月我們是小規模,有開成本票200,3月升級為一般納稅人,3月有紅沖1,2月成本票比如100,然后另外開進來500,那下月申報增值稅,那張500的可以抵扣增值稅嗎?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
和紅沖的金額沒關系嗎
同學,你好 嚴格來說,小規模期間的進項不能抵扣 但是你是一般納稅人期間取得的發票,可以抵扣
200-100沖的=100價稅不分離領用?另外500價稅分離抵扣?
同學,你好 嗯嗯,是的